一、基本職能及主要工作
(一)達州市達川區(qū)木子鎮(zhèn)衛(wèi)生院職能簡介
達州市達川區(qū)木子鎮(zhèn)衛(wèi)生院坐落于達川區(qū)木子鄉(xiāng)文政街21號,在地方政府和衛(wèi)建行政部門領(lǐng)導下,根據(jù)黨的方針、政策及上級主管部門對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生服務工作的總體要求,開展以老年、婦女、兒童和慢性病人為重點的集預防、醫(yī)療、保健、康復、健康教育、計劃生育指導為一體的綜合性衛(wèi)生服務。
(二)達州市達川區(qū)木子鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年重點工作
我院在2020年計劃對轄區(qū)符合條件的居民進行免費體檢等公共衛(wèi)生服務工作,以及對轄區(qū)居民提供就近醫(yī)療服務,我院也很重視對職工業(yè)務能力的培養(yǎng),每月組織職工進行學習。
二、部門預算單位構(gòu)成
2020年度,納入本部門預算匯編范圍的獨立核算單位共 1 個。無下屬預算單位。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,達州市達川區(qū)木子鎮(zhèn)衛(wèi)生院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。達州市達川區(qū)木子鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年收支總預算87.75萬元,比2019年收支總預算增加3.51萬元,主要原因是預算人員和公共衛(wèi)生收入略有增加。
(一)收入預算情況
達州市達川區(qū)木子鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年收入預算87.75萬元,其中:一般公共預算撥款收入87.75萬元,占100%。
(二)支出預算情況
達州市達川區(qū)木子鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年支出預算87.75萬元,其中:基本支出76.94萬元,占87.68%;項目支出10.81萬元,占12.32%。
四、財政撥款收支預算情況說明
達州市達川區(qū)木子鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年財政撥款收支總預算87.75萬元,比2019年財政撥款收支總預算增加3.51萬元,主要原因是預算人員和公共衛(wèi)生收入略有增加。
收入包括:本年一般公共預算撥款收入87.75萬元,支出包括:衛(wèi)生健康支出87.75萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
達州市達川區(qū)木子鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年一般公共預算當年撥款87.75萬元,比2019年增加3.51萬元,主要原因是預算人員和公共衛(wèi)生收入略有增加。
(二)一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
衛(wèi)生健康支出87.75萬元,占100%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項)2020年預算數(shù)為76.94萬元,主要用于:本院正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補貼、應繳各項保險基金等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費,保障部門正常運轉(zhuǎn)。
2.衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(款)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出(項)2020年預算數(shù)為3.60萬元,主要用于:購買基本藥物。
3.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(項)2020年預算數(shù)為7.21萬元,主要用于:開展基本公共衛(wèi)生服務工作專項支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
達州市達川區(qū)木子鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年一般公共預算基本支出76.94萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、辦公費、水費、電費、郵電費、印刷費、差旅費、維修(護)費、物業(yè)管理費、勞務費、其他商品與服務等支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
達州市達川區(qū)木子鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年沒有“三公”經(jīng)費財政撥款預算
(一)達州市達川區(qū)木子鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年沒有因公出國(境)經(jīng)費
(二)達州市達川區(qū)木子鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年沒有公務接待費。
(三)達州市達川區(qū)木子鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年沒有公務用車購置及運行維護費。
八、政府性基金預算支出情況說明
達州市達川區(qū)木子鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
達州市達川區(qū)木子鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
2020年,達州市達川區(qū)木子鎮(zhèn)衛(wèi)生院沒有機關(guān)運行經(jīng)費。
(二)政府采購情況
2020年,達州市達川區(qū)木子鎮(zhèn)衛(wèi)生院政府采購由單位自有資金安排。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
達州市達川區(qū)木子鎮(zhèn)衛(wèi)生院共有車輛1輛,價值9.58萬元。是特種專用的救護車1輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
(四)績效目標設(shè)置情況
績效目標是預算編制的前提和基礎(chǔ),按照“費隨事定”的原則,2020年達州市達川區(qū)木子鎮(zhèn)衛(wèi)生院預算項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量,預期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
(一)一般公共預算撥款收入:指區(qū)級財政當年撥付的資金。
(二)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(三)衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項):指鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
(四)衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(款)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出(項):指鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院按國家規(guī)定購買基本藥物而給予的一定補助款。
(五)衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(項):指鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院開展基本公共衛(wèi)生服務工作專項支出。
(六)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他事業(yè)單位離退休(項):指的離退休人員的支出。
(七)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
(八)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
(九)社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):指除上述項目外,其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
(十)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
(十一)基本支出:指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十三)“三公”經(jīng)費:納入預算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
附件:表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表(政府經(jīng)濟分類科目)
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表
表6.2020年部門預算項目績效目標