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達(dá)州市達(dá)川區(qū)行政審批局2020年部門預(yù)算編制說明
來源:達(dá)川區(qū)行政審批局
發(fā)布日期:2020-04-23
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一、基本職能及主要工作

(一)達(dá)川區(qū)行政審批局職能簡介

1.負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)政務(wù)服務(wù)工作,指導(dǎo)全區(qū)便民服務(wù)中心建設(shè)及規(guī)范運(yùn)行工作。

2.組織協(xié)調(diào)區(qū)級(jí)部門集中開展行政審批、公共服務(wù)和其他社會(huì)服務(wù)事項(xiàng)并督促檢查,制定大廳各項(xiàng)規(guī)章制度、管理辦法并組織實(shí)施。

3.對(duì)進(jìn)入?yún)^(qū)行政審批局的區(qū)級(jí)部門行政審批機(jī)構(gòu)、窗口及其工作人員進(jìn)行管理、實(shí)施考核;受理服務(wù)對(duì)象對(duì)政務(wù)服務(wù)工作人員的投訴舉報(bào)并及時(shí)處理,對(duì)涉嫌違紀(jì)違法的,移交有關(guān)機(jī)關(guān)查處。

4.根據(jù)有關(guān)部門的委托,直接辦理行政審批、公共服務(wù)事項(xiàng)。

5.負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、督查區(qū)級(jí)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心開展并聯(lián)審批、縱向聯(lián)動(dòng)審批和重大項(xiàng)目政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)代辦工作。

6.負(fù)責(zé)本級(jí)政務(wù)服務(wù)電子網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃、建設(shè)、管理,政務(wù)信息的組織、管理、發(fā)布及指導(dǎo)電子政務(wù)網(wǎng)上審批。

7.負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易的體制機(jī)制建立、信息發(fā)布和政策咨詢服務(wù)。

8.完成本級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)達(dá)川區(qū)行政審批局2020年重點(diǎn)工作

2020年,區(qū)行政審批局將以黨的十九大精神為指引,緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作部署,堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想,以便民利企為導(dǎo)向,以群眾滿意為目標(biāo),持續(xù)深化行政審批制度改革,大力開展并聯(lián)審批和全程代辦服務(wù),加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)體系建設(shè),著力優(yōu)化我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展軟環(huán)境,不斷推進(jìn)政務(wù)服務(wù)工作再上新臺(tái)階。一是全面加強(qiáng)黨建及黨風(fēng)廉政建設(shè),堅(jiān)持把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面,繼續(xù)深化政務(wù)服務(wù)系統(tǒng)紀(jì)律作風(fēng)整頓和行政審批領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)整治工作。二是加快推進(jìn)政務(wù)服務(wù)新大樓項(xiàng)目建設(shè),按照工程任務(wù)進(jìn)度要求,督促施工、監(jiān)理等單位按照合同規(guī)定,在確保工程質(zhì)量前提下,加快推進(jìn)工程進(jìn)度。三是推進(jìn)“一窗受理、集成服務(wù)”,推廣惠企政策“一窗通”,開設(shè)惠企政策服務(wù)專窗,實(shí)現(xiàn)惠企政策“統(tǒng)一發(fā)布、統(tǒng)一咨詢、一窗申報(bào)、一窗兌現(xiàn)”。四是大力推行政務(wù)服務(wù)網(wǎng)上辦、梳理一批與企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、群眾生活密切相關(guān)的政務(wù)服務(wù)事項(xiàng),推動(dòng)實(shí)現(xiàn)全程網(wǎng)辦。針對(duì)確需現(xiàn)場(chǎng)辦理的事項(xiàng)、推進(jìn)就近辦、幫代辦、一次辦、并采取預(yù)約排隊(duì)、郵寄送達(dá)等方式,減少辦理時(shí)間。圍繞建設(shè)項(xiàng)目涉及的用地、規(guī)劃、能評(píng)、環(huán)評(píng)、水電氣接入等審批服務(wù)事項(xiàng),進(jìn)一步簡化審批流程,對(duì)確需提交紙質(zhì)材料的實(shí)行容缺預(yù)審辦理,待疫情結(jié)束后再補(bǔ)充紙質(zhì)原件,對(duì)疫情防控期間到期的許可證,可延期到疫情結(jié)束后一定期限內(nèi)再辦理延續(xù)、變更、換發(fā)等業(yè)務(wù)。五是進(jìn)一步提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心服務(wù)水平,全面推進(jìn)“辦事不出鄉(xiāng)”,認(rèn)真落實(shí)就近辦、全區(qū)通辦和便民服務(wù)分中心事項(xiàng)下放(授權(quán)),授權(quán)窗口工作人員審核上報(bào)和審批決定權(quán),推進(jìn)基層站所工作人員整體進(jìn)入便民服務(wù)中心,實(shí)現(xiàn)一站式服務(wù)、一門式辦理、打造多功能便民服務(wù)平臺(tái)。推進(jìn)一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)在鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)使用,凡是鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)能辦結(jié)的事項(xiàng)必須通過一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)辦理;凡是審批權(quán)在縣級(jí)的,由鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)在一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)接件,通過平臺(tái)上傳至區(qū)級(jí)部門審批,證件通過郵政快遞送達(dá)申請(qǐng)人或便民服務(wù)中心。年底前,實(shí)現(xiàn)就近能辦事項(xiàng)通過四川省一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)辦理,受理率、辦理率不低于90%,現(xiàn)場(chǎng)主動(dòng)評(píng)議率、滿意率、按時(shí)辦結(jié)率達(dá)100%。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

達(dá)州市達(dá)川區(qū)行政審批局為一級(jí)預(yù)算單位,單位性質(zhì)為行政單位,其下屬事業(yè)單位3個(gè)。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,達(dá)州市達(dá)川區(qū)行政審批局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。達(dá)州市達(dá)川區(qū)行政審批局2020年收支總預(yù)算643.22萬元,比2019年收支預(yù)算總數(shù)增加123.09萬元,主要原因是為保障大廳正常運(yùn)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目資金增加,體現(xiàn)在政務(wù)大廳水電費(fèi)、大廳維修維護(hù)費(fèi)及郵電費(fèi)增加。

(一)收入預(yù)算情況

達(dá)州市達(dá)川區(qū)行政審批局2020年收入預(yù)算643.22萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入643.22萬元,占100%。

(二)支出預(yù)算情況

達(dá)州市達(dá)川區(qū)行政審批局2020年支出預(yù)算643.22萬元,其中:基本支出455.22萬元,占70.77%;項(xiàng)目支出188萬元,占29.23%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

達(dá)州市達(dá)川區(qū)行政審批局2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算643.22萬元,比2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加123.09萬元,主要原因是為保障大廳正常運(yùn)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目資金增加,體現(xiàn)在政務(wù)大廳水電費(fèi)、大廳維修維護(hù)費(fèi)及郵電費(fèi)增加。

收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入643.22萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出594.84萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出21.17萬元、衛(wèi)生健康支出11.34萬元、住房保障支出15.87萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

達(dá)州市達(dá)川區(qū)行政審批局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款643.22萬元,比2019年預(yù)算數(shù)增加123.09萬元,主要原因是為保障大廳正常運(yùn)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目資金增加,體現(xiàn)在政務(wù)大廳水電費(fèi)、大廳維修維護(hù)費(fèi)及郵電費(fèi)增加。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出594.84萬元,占92.48%;社會(huì)保障和就業(yè)支出21.17萬元,占3.29%;衛(wèi)生健康支出11.34萬元,占1.76%;住房保障支出15.87萬元,占2.47%。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2020年預(yù)算數(shù)為406.84萬元,主要用于:中心機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2020年預(yù)算數(shù)為5萬元,主要用于:中心機(jī)關(guān)開展黨建工作的項(xiàng)目支出。如:開展黨員活動(dòng)支出、黨建宣傳支出等。

3.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)政務(wù)公開審批(項(xiàng))2020年預(yù)算數(shù)為183萬元,主要用于:政務(wù)大廳水電費(fèi)、郵電費(fèi)、政務(wù)大廳維修維護(hù)費(fèi)、稅務(wù)大廳辦公場(chǎng)所租用費(fèi)等方面的項(xiàng)目支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2020年預(yù)算數(shù)為21.17萬元,主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2020年預(yù)算數(shù)為11.34萬元,主要用于:單位機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2020年預(yù)算數(shù)為15.87萬元,主要用于:部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

達(dá)州市達(dá)川區(qū)行政審批局2020年一般公共預(yù)算基本支出455.22萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)428.6萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

公用經(jīng)費(fèi)26.62萬元,主要包括:辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

達(dá)州市達(dá)川區(qū)行政審批局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.70萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)0.70萬元。

(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)暫未編入年初部門預(yù)算。

(二)公務(wù)接待費(fèi)較2019年預(yù)算下降6.66%。2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年未編入年初部門預(yù)算。因單位無公務(wù)用車。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

達(dá)州市達(dá)川區(qū)行政審批局2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

達(dá)州市達(dá)川區(qū)行政審批局2020年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年,達(dá)州市達(dá)川區(qū)行政審批局轄1家行政單位及達(dá)川區(qū)重大項(xiàng)目政務(wù)服務(wù)代辦室、達(dá)州市達(dá)川區(qū)行政審批局網(wǎng)絡(luò)管理中心、達(dá)川區(qū)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易中心等3家事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為26.62萬元,比2019年預(yù)算增加7.85萬元,增加41.82%。主要原因是單位人員增加。

(二)政府采購情況

2020年,達(dá)州市達(dá)川區(qū)行政審批局未安排政府采購預(yù)算。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底,達(dá)州市達(dá)川區(qū)行政審批局共有車輛0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),按照“費(fèi)隨事定”的原則,2020年達(dá)州市達(dá)川區(qū)行政審批局按要求編制了績效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo),綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量,預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。

十一、名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算撥款收入:指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(三)一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指中心機(jī)關(guān)開展部門綜合業(yè)務(wù)等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性部門管理工作的項(xiàng)目支出。

(五)一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)政務(wù)公開審批(項(xiàng)):指為開展行政審批工作,保障政務(wù)大廳正常運(yùn)行等方面的項(xiàng)目支出。

(六)社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

(七)衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

(八)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。

(九)基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)“三公”經(jīng)費(fèi):納入達(dá)州市達(dá)川區(qū)行政審批局預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

 

附件:表1     部門收支總表

表1-1  部門收入總表

表1-2  部門支出總表

表2     財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1 財(cái)政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)

表3     一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1  一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2  一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3  一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4    政府性基金支出預(yù)算表

表4-1 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5    國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6    2020年部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)   


達(dá)川區(qū)行政審批局2020年預(yù)算公開報(bào)表.xls

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