?一、基本職能及主要工作
(一)達川區(qū)發(fā)改局職能簡介
達川區(qū)發(fā)改局主要工作職責是:
1.貫徹實施國家、省、市有關國民經濟和社會發(fā)展、經濟體制改革的方針、政策和法律、法規(guī)。負責本部門依法行政工作,落實行政執(zhí)法責任制。
2.負責擬訂并組織實施全區(qū)國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃,統(tǒng)籌協(xié)調全區(qū)經濟社會發(fā)展,研究分析宏觀經濟形勢,提出全區(qū)經濟社會發(fā)展、經濟結構優(yōu)化、價格總水平調控目標和政策建議。
3.負責監(jiān)測全區(qū)國民經濟和社會發(fā)展態(tài)勢,承擔預測預警和信息引導的責任。
4.參與制訂財政、金融、土地政策,綜合分析政策執(zhí)行效果,負責全區(qū)全口徑外債的總量控制、結構優(yōu)化和監(jiān)測工作,提出多渠道融資的政策建議,綜合協(xié)調財政、金融、價格和產業(yè)政策等經濟杠桿,保證全區(qū)國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的實施。
5.承擔指導推進和綜合協(xié)調全區(qū)經濟體制改革的責任。
6.貫徹落實國家、省、市價格法律、法規(guī)和方針、政策,編制和執(zhí)行價格調整規(guī)劃,組織實施年度價格總水平調控目標及價格調控措施。
7.負責全區(qū)投資宏觀管理和協(xié)調推進重大項目建設。
8.推進經濟結構戰(zhàn)略性調整。
9.促進城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調發(fā)展。
10.負責重要商品總量平衡和宏觀調控。
11.負責全區(qū)社會發(fā)展與國民經濟發(fā)展的政策銜接,組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃,參與擬訂人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛(wèi)生、廣電、民政等發(fā)展政策,推進社會事業(yè)建設。
12.推進可持續(xù)發(fā)展。
13.研究提出全區(qū)能源發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施
14.指導、協(xié)調并綜合管理全區(qū)招標投標工作
15.負責組織協(xié)調和處理區(qū)境內鐵路、高速公路等重點建設項目前期工作、征地拆遷、建設過程中涉及的重大問題,協(xié)同做好全區(qū)鐵路、高速公路建設規(guī)劃及年度計劃編制的相關工作。
16.負責組織編制全區(qū)經濟動員規(guī)劃、計劃,研究經濟動員與經濟建設、國防建設的關系,協(xié)調相關重大問題,組織實施經濟動員有關工作。
17.承擔區(qū)國防動員委員會經濟動員辦公室、區(qū)實施西部大開發(fā)領導小組辦公室、區(qū)加快環(huán)渝腹地經濟區(qū)塊建設領導小組辦公室、區(qū)重點項目領導小組辦公室、區(qū)能源領導小組辦公室、區(qū)重大建設項目稽察特派員辦公室、區(qū)節(jié)能減排及應對氣候變化工作領導小組辦公室、區(qū)企業(yè)產權制度改革領導小組辦公室的具體工作。
18.管理區(qū)以工代賑辦公室、區(qū)價格認證中心、區(qū)節(jié)能監(jiān)察中心、區(qū)政府投資項目稽察特派員辦公室,爭取落實以工代賑資金和監(jiān)管以工代賑項目的實施。
19.承擔區(qū)政府公布的有關行政審批事項。
20.承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
(二)達川區(qū)發(fā)展和改革局2021年重點工作
1.強化全區(qū)宏觀經濟監(jiān)測,當好區(qū)委、區(qū)政府參謀助手。一是科學制定年度發(fā)展計劃。二是加強國民經濟運行態(tài)勢分析。。三是“十四五”規(guī)劃編制工作順利推進。
2.改革事項穩(wěn)步推進,經濟發(fā)展體制機制不斷健全。
3.強化產城融合,大力推進城市建設和產業(yè)發(fā)展。
4.推動縣域經濟高質量發(fā)展,持續(xù)擴大開放合作
5.真抓實干,加強協(xié)作,投資工作更上層樓。今年,市下達我區(qū)固定資產投資增長10.5%。上半年增速13.9%,位居全市第一 ;1-10月固定資產投資增速9.6%,預計全年全區(qū)固定資產投資增速11 %。
6.搶抓機遇,積極對接,向上爭取再創(chuàng)新高。圍繞中央、省、市重點投資領域,選準突破口,找準對接點,努力構建跑項目、爭資金的強大工作合力。截至目前,全區(qū)經發(fā)改系統(tǒng)爭取到位項目有四川省達州市達縣職業(yè)高級中學入駐西南職教園區(qū)項目實訓樓及購置設備項目,達州市帝源生態(tài)農場創(chuàng)3A級旅游景區(qū)項目,達川區(qū)老年養(yǎng)護中心等21個項目,爭取中央預算內資金5.7億元,資金總額位居全市第一。
二、部門預算單位構成
達川區(qū)發(fā)展和改革局是一級預算單位,屬行政單位。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,達川區(qū)發(fā)改局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。達川區(qū)發(fā)改局2021年收支總預算1071.14萬元,比2020年收支預算總數增加了240.2萬元,主要原因是人員和專項經費的增加。
(一)收入預算情況
達川區(qū)發(fā)改局2021年收入預算1071.14萬元,其中:上年結轉0萬元;一般公共預算撥款收入811.14萬元,占75.73%;基金預算撥款收入260萬元,占24.27%。
(二)支出預算情況
達川區(qū)發(fā)改局2021年支出預算1071.14萬元,其中:基本支出791.14萬元,占73.86%;項目支出280萬元,占26.14%。
四、財政撥款收支預算情況說明
達川區(qū)發(fā)改局2021年財政撥款收支總預算1071.14萬元,比2020年財政撥款收支總額預算增加240.2萬元,主要原因是人員的和專項經費的增加。收入包括:本年一般公共預算撥款收入811.14萬元,基金撥款收入260萬元。支出包括:一般公共服務支出638.27萬元、社會保障和就業(yè)支出74.14萬元、衛(wèi)生健康支出43.13萬元、住房保障支出55.6萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
達川區(qū)發(fā)改局2021年一般公共預算當年撥款1071.14萬元,比2020年預算數減少240.2萬元。主要是人員的和專項經費的增加。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出638.27萬元,占59.59%;社會保障和就業(yè)支出74.14萬元,占6.92%;衛(wèi)生健康支出43.13萬元,占4.03%;住房保障支出55.6萬元,占5.19%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(類)發(fā)展與改革事務(款)行政運行(項):2021年預算數為618.27萬元,主要用于:局機關及下屬事業(yè)單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
2.一般公共服務(類)發(fā)展與改革事務(款)一般行政管理事務(項):2021年預算數為20萬元,主要用于:局機關紀檢監(jiān)察工作的支出。
3.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2021年預算數為74.14萬元,主要用于:實施養(yǎng)老保險制度后,局機關及下屬事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):2021年預算數為43.13萬元,主要用于:局機關及下屬事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出
5.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2021年預算數為55.6萬元,按照《達州市住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
達川區(qū)發(fā)改局2021年一般公共預算基本支出791.14萬元,其中:人員經費577.77萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資等支出。
公用經費73.41萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費等支出。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
達川區(qū)發(fā)改局2021年“三公”經費財政撥款預算數2萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費2萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。
公務接待費與2020年預算持平。2021年公務接待費計劃用于執(zhí)行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
八、政府性基金預算支出情況說明
達川區(qū)發(fā)改局2021年政府性基金預算撥款安排260萬元。
九、國有資本經營預算支出情況說明
達川區(qū)發(fā)改局2021年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2021年,達川區(qū)發(fā)改局的機關運行經費財政撥款預算為73.41萬元 ,比2020年預算減少29.8萬元,減少28.87%。主要原因是壓減開支。
(二)政府采購情況
2021年,達川區(qū)發(fā)改局安排政府采購預算0萬元。
(三)國有資產占有使用情況
截至2021年底,達川區(qū)發(fā)改局所屬各預算單位共有車輛0輛。
2021年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
(四)績效目標設置情況
績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,按照要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標。綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的資金。
2.上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(類)發(fā)展與改革事務(款)行政運行(項):指局機關及下屬事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務(類)發(fā)展與改革事務(款)一般行政管理事務(項):指局機關開展項目申報編審、黨建工作、紀檢工作等未單獨設置項級科目的專門性管理工作的項目支出。
5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
6.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
7.社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):指除上述項目外,其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
8.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
9.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《達州市住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
10.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
13.機關運行經費:為保障行政單位(包含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費一般設備購置費等費用開支。
附件:表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6.2020年部門預算項目績效目標
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