目 錄
第一部分 達(dá)州市達(dá)川區(qū)堡子鎮(zhèn)人民政府概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構(gòu)成
第二部分 達(dá)州市達(dá)川區(qū)堡子鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明
第三部分 達(dá)州市達(dá)川區(qū)堡子鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十、政府性基金預(yù)算支出表
十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第四部分 名詞解釋
第一部分 達(dá)州市達(dá)川區(qū)堡子鎮(zhèn)人民政府概況
一、基本職能及主要工作
(一)堡子鎮(zhèn)人民政府職能簡(jiǎn)介
1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,組織指導(dǎo)好農(nóng)業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,抓好招商引資,人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā),不斷培育市場(chǎng)體系,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點(diǎn)工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作。
3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng),調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收,完成國家財(cái)政計(jì)劃,不斷培植稅源,管好財(cái)政資金,增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
5、抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對(duì)封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
6、完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。
(二)堡子鎮(zhèn)人民政府2023年重點(diǎn)工作
1、堅(jiān)持黨建引領(lǐng),夯實(shí)組織領(lǐng)導(dǎo)基礎(chǔ)。
把深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的先進(jìn)理論作為當(dāng)前和今后的一項(xiàng)政治任務(wù),認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)中央、省、市、區(qū)黨代會(huì)精神,做到學(xué)懂弄通做實(shí)、真學(xué)真懂真信,進(jìn)一步樹牢“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”,堅(jiān)決擁護(hù)“兩個(gè)確立”,堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”。充分利用廣播、電視、院壩會(huì)、宣傳欄、宣講小分隊(duì)、“三紅”宣傳新載體等形式,全方位、多角度宣傳黨的二十大精神,持續(xù)深入開展鎮(zhèn)村干部培訓(xùn),提高村(社區(qū))干部的政治素質(zhì)及業(yè)務(wù)能力,打造“五好”隊(duì)伍班子。開展評(píng)先創(chuàng)優(yōu)活動(dòng),在糧油種植、生豬產(chǎn)業(yè)、特色產(chǎn)業(yè)、集體經(jīng)濟(jì)等各個(gè)領(lǐng)域工作形成比、學(xué)、趕、超的氛圍,激發(fā)基層黨組織及黨員干部干事創(chuàng)業(yè)的熱情及內(nèi)生動(dòng)力。
2、 聚焦鄉(xiāng)村振興,拓寬產(chǎn)業(yè)發(fā)展新路。
積極對(duì)接上級(jí)政策,落實(shí)《中華人民共和國鄉(xiāng)村振興促進(jìn)法》相關(guān)工作要求,積極探索鄉(xiāng)村振興新模式、新道路。打造重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目,以點(diǎn)帶面,做優(yōu)做強(qiáng)特色農(nóng)業(yè),帶動(dòng)農(nóng)民致富增收。優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),積極打造“生態(tài)有機(jī)大米”“富硒大米”示范片,形成集中連片發(fā)展態(tài)勢(shì)。找準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位,加強(qiáng)科學(xué)謀劃推進(jìn),持續(xù)提升生豬養(yǎng)殖、高山大米等特色產(chǎn)業(yè)規(guī)模、質(zhì)量和效益,延伸標(biāo)志性農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展,提升農(nóng)產(chǎn)品附加值,擴(kuò)大宣傳,拓寬銷路,充分發(fā)揮種養(yǎng)殖大戶、本地企業(yè)的輻射帶動(dòng)作用,完善聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機(jī)制,帶領(lǐng)更多群眾參與產(chǎn)業(yè)發(fā)展,推動(dòng)農(nóng)民就業(yè)增收致富。
3、狠抓社會(huì)治理,構(gòu)建平安和諧堡子。
培育基層自治力量,強(qiáng)化“一肩挑”后村級(jí)“一把手”的監(jiān)督,構(gòu)建“自治、法治、德治”三治融合治理新模式。加強(qiáng)農(nóng)村公路、水利、安全飲水、農(nóng)村能源等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),加大村容村貌環(huán)境整治力度,每月開展農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生綜合治理,進(jìn)一步提升農(nóng)村人居生活環(huán)境。整合教育醫(yī)療等社會(huì)資源,健全社會(huì)保障體系,充實(shí)公共服務(wù)產(chǎn)品供給,逐步改善群眾生活質(zhì)量。持續(xù)完善鎮(zhèn)村便民服務(wù)體系“三化”建設(shè),配強(qiáng)便民服務(wù)代辦員,建立健全代辦制度,不斷提升服務(wù)質(zhì)效。做好黨務(wù)、村務(wù)、財(cái)務(wù)公開工作,深化政務(wù)公開和政府信息公開,打造陽光、透明、便民政府。持續(xù)提升社會(huì)治安綜合治理水平,全面摸排各領(lǐng)域矛盾糾紛排查,千方百計(jì)化解矛盾,維護(hù)穩(wěn)定。持續(xù)開展好“民情戶戶通”活動(dòng),傾聽民聲、掌握民意,及時(shí)消除信訪隱患,確保全鎮(zhèn)和諧穩(wěn)定。
二、部門單位構(gòu)成
堡子鎮(zhèn)下屬二級(jí)預(yù)算單位5個(gè),其中行政單位1個(gè),其他事業(yè)單位4個(gè)。主要包括:達(dá)州市達(dá)川區(qū)堡子鎮(zhèn)人民政府、達(dá)州市達(dá)川區(qū)堡子鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、達(dá)州市達(dá)川區(qū)堡子鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展中心、達(dá)州市達(dá)川區(qū)堡子鎮(zhèn)便民服務(wù)中心、達(dá)州市達(dá)川區(qū)堡子鎮(zhèn)農(nóng)民工服務(wù)中心。
第二部分 達(dá)州市達(dá)川區(qū)堡子鎮(zhèn)人民政府
2023年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,達(dá)州市達(dá)川區(qū)堡子鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。達(dá)州市達(dá)川區(qū)堡子鎮(zhèn)人民政府2023年收支預(yù)算1433.36萬元,比2022年收支預(yù)算數(shù)增加147.77萬元,主要原因是人員增加預(yù)算。
(一)收入預(yù)算情況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)堡子鎮(zhèn)人民政府2023年收入預(yù)算1433.36萬元,一般公共預(yù)算撥款收入1433.36萬元,占100%。
(二)支出預(yù)算情況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)堡子鎮(zhèn)人民政府2023年支出預(yù)算1433.36萬元,其中:基本支出1209.84萬元,占84.4%;項(xiàng)目支出223.52萬元,占15.6%。
二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
達(dá)州市達(dá)川區(qū)堡子鎮(zhèn)人民政府2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算1433.36萬元,比2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加147.77萬元,主要原因是項(xiàng)目正常人員增加預(yù)算。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入1433.36萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出525.46萬元、文化旅游體育與傳媒支出29.94萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出219.67萬元、衛(wèi)生健康支出42.22萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出100.55萬元、農(nóng)林水支出444.95萬元、住房保障支出70.58萬元。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)堡子鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1433.36萬元,比2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加147.77萬元,主要原因是項(xiàng)目正常人員增加預(yù)算。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出525.46萬元,占36.6%;文化旅游體育與傳媒支出29.94萬元,占2.3%;社會(huì)保障和就業(yè)支出219.67萬元,占15.2%;衛(wèi)生健康支出42.22萬元,占3%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出100.55萬元,占7%;農(nóng)林水支出444.95萬元,占31%;住房保障支出70.58萬元,占4.9%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(政府)(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)為397.12萬元,主要用于:政府機(jī)關(guān)內(nèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(政府)(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)為100.02萬元,主要用于:政府綜合運(yùn)行及化債、解困、信訪維穩(wěn)的項(xiàng)目支出。如:黨建工作經(jīng)費(fèi)、安全工作經(jīng)費(fèi)、交管工作經(jīng)費(fèi)等。
3、一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(財(cái)政)(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)為28.32萬元,主要用于:財(cái)政部門內(nèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
4、文化體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化和旅游管理事務(wù)(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)為29.94萬元,主要用于:本單位廣播電視站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)綜合業(yè)務(wù)管理(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)為107.95萬元,主要用于:綜合業(yè)務(wù)開展及各種社會(huì)保障支出。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)為84.46萬元,主要用于:本單位所有單位在職職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳費(fèi)支出。
7、社會(huì)保障和就業(yè)(類) 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款) 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)為27.26萬元,主要用于:其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。
8、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)為29.62萬元,主要用于:政府機(jī)關(guān)工作人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)為5.62萬元,主要用于:部門公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
10、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)為6.98萬元,主要用于:部門其他醫(yī)療補(bǔ)助支出。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)為100.55萬元,主要用于:政府轄區(qū)內(nèi)場(chǎng)鎮(zhèn)社區(qū)的生活補(bǔ)助、辦公經(jīng)費(fèi)、公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)等支出。
12、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)為104.84萬元,主要用于:農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心等單位人員的工資、津貼補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等。
13、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)為340.11萬元,主要用于:本單位轄區(qū)內(nèi)的各村委會(huì)的辦公費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療保險(xiǎn)等正常運(yùn)轉(zhuǎn)開支以及垃圾清運(yùn)費(fèi)和項(xiàng)目支出。
14、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)為70.58萬元,主要用于:本單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
達(dá)州市達(dá)川區(qū)堡子鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算基本支出1209.84萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1036.57萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。
公用經(jīng)費(fèi)173.27萬元,主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及設(shè)備購置等支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
達(dá)州市達(dá)川區(qū)堡子鎮(zhèn)人民政府2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)7萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)7萬元,無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)暫未編入年初部門預(yù)算。主要原因是:按照相關(guān)文件精神,本單位無因公出國(境)相關(guān)公務(wù)活動(dòng),故未列入2023年因公出國(境)部門預(yù)算。
(二)公務(wù)接待費(fèi)2023年預(yù)算7萬元。2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等
(三)無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
本單位無公務(wù)用車。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
達(dá)州市達(dá)川區(qū)堡子鎮(zhèn)人民政府2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
達(dá)州市達(dá)川區(qū)堡子鎮(zhèn)人民政府2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2023年,達(dá)州市達(dá)川區(qū)堡子鎮(zhèn)人民政府的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為216.37萬元,比2022年預(yù)算增加75.99萬元。主要原因是2023年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算中含有財(cái)力保障資金,導(dǎo)致出入較大。
(二)政府采購情況
2023年,達(dá)州市達(dá)川區(qū)堡子鎮(zhèn)人民政府安排政府采購預(yù)算6.1萬元,主要用于采購電腦、辦公桌椅等辦公設(shè)備。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)堡子鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
(四)預(yù)算績(jī)效情況
績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),2023年達(dá)州市達(dá)川區(qū)堡子鎮(zhèn)人民政府所有項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo),綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量,預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。2023年達(dá)州市達(dá)川區(qū)堡子鎮(zhèn)人民政府開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè),涉及預(yù)算218.52萬元。其中:特定目標(biāo)類項(xiàng)目2個(gè),涉及預(yù)算218.52萬元。
第三部分 達(dá)州市達(dá)川區(qū)堡子鎮(zhèn)人民政府
2022年部門預(yù)算表
堡子鎮(zhèn)2023年部門預(yù)算公開報(bào)表.xlsx
一、部門收支總表(表1)
二、部門收入總表(表1-1)
三、部門支出總表(表1-2)
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表(表2)
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)(表2-1)
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(表3)
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(表3-1)
八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表(表3-2)
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(表3-3)
十、政府性基金預(yù)算支出表(表4)
十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(表4-1)
12國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表(表5)
十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(表6)
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表(表7)
第四部分 名詞解釋
?(一)一般公共預(yù)算撥款收入:指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(政府)(項(xiàng)):指政府機(jī)關(guān)內(nèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
(三)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(政府)(項(xiàng)):指政府綜合運(yùn)行及化債、解困、信訪維穩(wěn)的項(xiàng)目支出。
(四)一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(財(cái)政)(項(xiàng)):指財(cái)政部門內(nèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
(五)文化體育與傳媒支出(類) 文化和旅游(款)文化和旅游管理事務(wù)(項(xiàng)):指社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
(六)社會(huì)保障和就業(yè)(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)綜合業(yè)務(wù)管理(項(xiàng)):指便民服務(wù)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)
(七)社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
(八)社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)義務(wù)兵優(yōu)待(項(xiàng)):指轄區(qū)內(nèi)義務(wù)兵入伍后地方獎(jiǎng)勵(lì)資金支出。
(九)社會(huì)保障和就業(yè)(類)特困人員救助供養(yǎng)(款)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項(xiàng)):指轄區(qū)農(nóng)村特困人員的基本生活保障。
(十)社會(huì)保障和就業(yè)(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):指行政事業(yè)單位人員其他社會(huì)保障繳費(fèi)。
(十一) 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指本單位行政人員醫(yī)療繳費(fèi)支出。
(十二)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
(十三)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
(十四)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng)):指政府轄區(qū)內(nèi)場(chǎng)鎮(zhèn)社區(qū)的基本工資、辦公經(jīng)費(fèi)、公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)等支出。
(十五)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行(農(nóng)業(yè))(項(xiàng)):指單位下屬社會(huì)事務(wù)(政務(wù))服務(wù)中心事業(yè)單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
(十六)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng)):指本單位轄區(qū)內(nèi)的各個(gè)村委會(huì)的辦公費(fèi)、生活補(bǔ)助等正常運(yùn)轉(zhuǎn)開支。
(十七)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。
(十八)基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(二十)“三公”經(jīng)費(fèi):納入達(dá)州市達(dá)川區(qū)堡子鎮(zhèn)人民政府預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)。