第一部分達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局概況
一、基本職能及主要工作
?。ㄒ唬┻_(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局職能簡介
1.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)姆结樥?、法律法?guī)規(guī)章,擬訂交通運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施,負(fù)責(zé)全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)體制改革工作。
2.組織編制全區(qū)綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃,組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施公路、內(nèi)河港口、航道和交通物流業(yè)等行業(yè)規(guī)劃。組織編制實(shí)施城鄉(xiāng)客運(yùn)發(fā)展規(guī)劃,參與城鄉(xiāng)客運(yùn)有關(guān)設(shè)施和交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃。會同有關(guān)部門編制交通運(yùn)輸固定資產(chǎn)投資計(jì)劃。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)和信息發(fā)布工作。
3.承擔(dān)國家、省重點(diǎn)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的服務(wù)保障工作,組織實(shí)施全區(qū)重點(diǎn)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。負(fù)責(zé)全區(qū)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維護(hù)的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)全區(qū)內(nèi)河港口、岸線、陸域、水域的統(tǒng)一管理工作。
4.承擔(dān)全區(qū)道路、水路運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任。承擔(dān)城鄉(xiāng)客運(yùn)、出租汽車、貨物運(yùn)輸、機(jī)動車維修、機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)、汽車綜合性能檢測、營業(yè)性停車場及運(yùn)輸輔助業(yè)行業(yè)管理工作。參與擬訂有關(guān)交通物流業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。
5.負(fù)責(zé)全區(qū)路政、運(yùn)政、航政等行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)本區(qū)通航水域的水上安全監(jiān)督、內(nèi)河救助打撈工作。負(fù)責(zé)通航水域運(yùn)輸船舶檢驗(yàn)和船舶防污監(jiān)督管理工作。
6.擬訂全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)投融資政策并監(jiān)督實(shí)施。協(xié)調(diào)并參與交通運(yùn)輸建設(shè)資金籌集,負(fù)責(zé)提出交通運(yùn)輸專項(xiàng)資金安排意見,負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸預(yù)算資金的申請、撥付和監(jiān)管。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作。
7.擬訂全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)科技與信息化政策、規(guī)劃和規(guī)范并組織實(shí)施,組織重大交通運(yùn)輸科技項(xiàng)目攻關(guān)。指導(dǎo)協(xié)調(diào)交通運(yùn)輸行業(yè)信息化項(xiàng)目的建設(shè)與管理。指導(dǎo)并監(jiān)督交通運(yùn)輸行業(yè)質(zhì)量、技術(shù)、環(huán)保和節(jié)能減排工作。
8.負(fù)責(zé)全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。承擔(dān)并指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)應(yīng)急處置工作。組織實(shí)施重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急運(yùn)輸。
9.根據(jù)鐵道主管部門和上級有關(guān)要求,參與本區(qū)境內(nèi)鐵路建設(shè)的規(guī)劃工作。做好鐵路建設(shè)中的相關(guān)協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)鐵路運(yùn)輸和其他運(yùn)輸方式的聯(lián)動協(xié)調(diào)。承辦區(qū)國防動員委員會交通戰(zhàn)備辦公室工作。
10.承擔(dān)并指導(dǎo)全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)隊(duì)伍建設(shè)和精神文明建設(shè)。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)利用外資和國際交流合作工作。
11.承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
?。ǘ┻_(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局2023年重點(diǎn)工作
1.錨定目標(biāo)任務(wù),勇扛職責(zé)重任。全面落實(shí)黨的二十大、省第十二次黨代會提出的“建設(shè)交通強(qiáng)國”等要求,深刻理解市第五次黨代會關(guān)于“奮力打造成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈北翼振興戰(zhàn)略支點(diǎn)”,建設(shè)全國性綜合交通樞紐的宏偉目標(biāo),緊緊圍繞區(qū)第三次黨代會、區(qū)三屆二次黨代會“一核兩區(qū)六組團(tuán)”戰(zhàn)略布局,牢牢抓住“交通建設(shè)三年大會戰(zhàn)”有利契機(jī),深化“交通顛覆區(qū)位”思想認(rèn)識,主動融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈和萬達(dá)開川渝統(tǒng)籌發(fā)展示范區(qū)一體化發(fā)展,全面對接全市交通一體化發(fā)展理念和“一盤棋”戰(zhàn)略規(guī)劃,加快推動達(dá)石快速、S204、S202、S305、幸福美麗鄉(xiāng)村路、撤并建制村暢通工程等項(xiàng)目建設(shè),不斷優(yōu)化交通路網(wǎng),為建成“貨暢秦巴、物通四海、譽(yù)達(dá)八方”交通物流中心貢獻(xiàn)達(dá)川力量。
2.創(chuàng)新思路舉措,提升工作實(shí)效。一是拓寬資金籌集渠道。充分發(fā)揮交通 旅游、產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展政策,積極爭取政策性銀行對農(nóng)業(yè)、旅游等產(chǎn)業(yè)的支持,大力破解交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金瓶頸;增加農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金籌措方式,利用轄區(qū)內(nèi)企業(yè)、個人捐助或其他方式籌集養(yǎng)護(hù)資金,解決養(yǎng)護(hù)資金不足問題。二是用活用好土地政策。按照8月31日國務(wù)院常務(wù)會精神,進(jìn)一步精準(zhǔn)把握《關(guān)于加強(qiáng)用地審批前期工作積極推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)的通知》文件“三承諾”土地政策,主動適應(yīng)新形勢新要求,用好用活土地政策,解決項(xiàng)目用地難題,加速項(xiàng)目落地。二是探索新型管養(yǎng)模式。針對目前我區(qū)道路管護(hù)人員年齡結(jié)構(gòu)老化、機(jī)具設(shè)備落后等實(shí)際情況,探索“管養(yǎng)分離”養(yǎng)護(hù)模式,逐步培育和推行養(yǎng)護(hù)作業(yè)市場化運(yùn)作,實(shí)行招標(biāo)養(yǎng)護(hù)、委托養(yǎng)護(hù)、合同養(yǎng)護(hù)、承包養(yǎng)護(hù),逐步形成“政府監(jiān)督、行業(yè)管理、主體負(fù)責(zé)、承包人包干”的四級公路管養(yǎng)體系,為農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)注入新鮮血液。
二、部門單位構(gòu)成
達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局系統(tǒng)有下屬單位5個,其中行政單位2個,事業(yè)單位3個。主要包括達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局(本級)、達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路機(jī)械養(yǎng)護(hù)及應(yīng)急搶險(xiǎn)中心、達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路管理局、達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、達(dá)州市達(dá)川區(qū)渡口管理所。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局:根據(jù)組織部(人社局)等相關(guān)編制批復(fù)文件,核定我部門(單位)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制22名,其中事業(yè)編制32名;截至2022年年末實(shí)有在職人員44人,其中:行政編制21人,事業(yè)編制23人。退休人員為2人,遺屬1人。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路管理局:根據(jù)組織部(人社局)等相關(guān)編制批復(fù)文件,核定我單位事業(yè)編制117名;截至2022年年末實(shí)有在職人員106人,其中:事業(yè)編制106人。退休人員為150人,遺屬48人。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)渡口管理所:我單位共有事業(yè)編制12名。實(shí)有在職職工10人(其中:管理崗位7人,工勤崗位3人)。退休人員5人,遺屬2人。
根據(jù)中共達(dá)州市達(dá)川區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會相關(guān)批復(fù)文件,核定達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路機(jī)械化養(yǎng)護(hù)和應(yīng)急搶險(xiǎn)中心事業(yè)編制55名;截至2022年年末實(shí)有在職人員52人,事業(yè)編制52人。退休人員為112人,遺屬15人,長期臨時工8人。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)是整合達(dá)川區(qū)運(yùn)管所、路政大隊(duì)達(dá)州市海事二分局工作職能,于2021年9月29日正式掛牌成立的參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,為區(qū)交通運(yùn)輸局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),實(shí)行“局隊(duì)合一”體制。核定我單位參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制205名。截至2022年末實(shí)有在職人員157人,其中:參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制157人。退休人員為62人,遺屬11人。
第二部分 達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局2023年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局2023年收支預(yù)算總數(shù)802.44萬元,比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加163.18萬元,主要原因是單位人員增加。
按照綜合預(yù)算的原則,達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路管理局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路管理局2023年收支預(yù)算總數(shù)1559.47萬元,比2023年收支預(yù)算總數(shù)增加163.97萬元,主要原因是五險(xiǎn)一金預(yù)算繳納基數(shù)有所上調(diào)及2023年基礎(chǔ)性績效納入預(yù)算所導(dǎo)致。
按照綜合預(yù)算的原則,達(dá)州市達(dá)川區(qū)渡口管理所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:交通運(yùn)輸支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。達(dá)州市達(dá)川區(qū)渡口管理所2023年收支預(yù)算總數(shù)152.63萬元,比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加27.38萬元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。
按照綜合預(yù)算的原則,達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路機(jī)械化養(yǎng)護(hù)和應(yīng)急搶險(xiǎn)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出。達(dá)川區(qū)機(jī)養(yǎng)中心2023年收支預(yù)算總數(shù)832.5萬元,比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加201.28萬元,主要原因是本年人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。
按照綜合預(yù)算的原則,達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出。達(dá)川區(qū)交通執(zhí)法大隊(duì)2023年收支預(yù)算總數(shù)2776.15萬元,比2023年收支預(yù)算總數(shù)增加507.75萬元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局2023年收入預(yù)算802.44萬元,一般公共預(yù)算撥款收入802.44萬元,占100%。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路管理局2023年收入預(yù)算1559.47萬元,其中;一般公共預(yù)算撥款收入1559.47萬元,占100%。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)渡口管理所2023年收入預(yù)算152.63萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入152.63萬元,占100%。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路機(jī)械化養(yǎng)護(hù)和應(yīng)急搶險(xiǎn)中心2023年收入預(yù)算832.5萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,占0%;一般公共預(yù)算撥款收入832.5萬元,占100%;政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023年收入預(yù)算2776.15萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入2776.15萬元,占100%。
?。ǘ┲С鲱A(yù)算情況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局2023年支出預(yù)算802.44萬元,其中:基本支出716.44萬元,占89.28%;項(xiàng)目支出86萬元,占10.72%。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路管理局2023年支出預(yù)算1559.47萬元,其中:基本支出1544.47萬元,占99%;項(xiàng)目支出15萬元,占1%。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)渡口管理所2023年支出預(yù)算152.63萬元,其中:基本支出146.63萬元,占96.06%;項(xiàng)目支出6萬元,占3.94%。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路機(jī)械化養(yǎng)護(hù)和應(yīng)急搶險(xiǎn)中心2023年支出預(yù)算832.5萬元,其中:基本支出822.5萬元,占98.80%;項(xiàng)目支出10萬元,占1.2%。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023年支出預(yù)算2776.15萬元,其中:基本支出2722.15萬元,占98%;項(xiàng)目支出54萬元,占2%。
二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)802.44萬元,比2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加163.18萬元,主要原因是人員增加。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入802.44萬元;支出包括:社會保障和就業(yè)支出73.52萬元、衛(wèi)生健康支出35.73萬元、交通運(yùn)輸支出632.69萬元、住房保障支出60.50萬元。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路管理局2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)1559.47萬元,比2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加163.97萬元,主要原因是五險(xiǎn)一金預(yù)算繳納基數(shù)有所上調(diào)及2023年基礎(chǔ)性績效納入預(yù)算所導(dǎo)致。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入1559.47萬元、本年;支出包括:一般公共服務(wù)支出280.08萬元、社會保障和就業(yè)支出161.08萬元、衛(wèi)生健康支出61.72萬元、交通運(yùn)輸支出928.15萬元、住房保障支出128.44萬元。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)渡口管理所2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)152.63萬元,比2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加27.38萬元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入152.63萬元;支出包括:交通運(yùn)輸支出119.35萬元、社會保障和就業(yè)支出15.42萬元、衛(wèi)生健康支出5.52萬元、住房保障支出12.35萬元。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路機(jī)械化養(yǎng)護(hù)和應(yīng)急搶險(xiǎn)中心2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)832.5萬元,比2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加201.28萬元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入832.5萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元;支出包括:社會保障和就業(yè)支出79.21萬元、衛(wèi)生健康支出31.17萬元、交通運(yùn)輸支出656.42萬元、住房保障支出65.7萬元。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)2776.15萬元,比2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加507.75萬元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增。收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入2776.15萬元、;支出包括:社會保障和就業(yè)支出259.03萬元、衛(wèi)生健康支出118.64萬元、交通運(yùn)輸支出2184.27萬元、住房保障支出214.21萬元。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款802.44萬元,比2022年預(yù)算數(shù)增加163.18萬元,主要原因是單位人員增加。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路管理局2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1559.47萬元,比2022年預(yù)算數(shù)增加163.97萬元,主要原因是五險(xiǎn)一金預(yù)算繳納基數(shù)有所上調(diào)及2023年基礎(chǔ)性績效納入預(yù)算所導(dǎo)致,其中:事業(yè)基礎(chǔ)績效獎增加280.07萬元、行政事業(yè)單位繳納部分增加55.41萬元。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)渡口管理所2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款152.63萬元,比2022年預(yù)算數(shù)增加27.38萬元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路機(jī)械化養(yǎng)護(hù)和應(yīng)急搶險(xiǎn)中心2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款832.5萬元,比2022年預(yù)算數(shù)增加201.28萬元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2776.15萬元,比2023年預(yù)算數(shù)增加507.75萬元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局:交通運(yùn)輸支出632.69萬元,占78.85%;社會保障和就業(yè)支出73.52萬元,占9.16%;衛(wèi)生健康支出35.73萬元,占4.45%;住房保障支出60.5萬元,占7.54%。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路管理局:一般公共服務(wù)支出280.08萬元,占17.96%;社會保障和就業(yè)支出161.08萬元,占10.33%;衛(wèi)生健康支出61.72萬元,占3.96%;交通運(yùn)輸支出928.15萬元,占59.52%;住房保障支出128.44萬元,占8.23%。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)渡口管理所:交通運(yùn)輸支出119.35萬元、占78.19%;社會保障和就業(yè)支出15.42萬元、占10.10%;衛(wèi)生健康支出5.52萬元、占3.61%;住房保障支出12.35萬元,占8.10%。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路機(jī)械化養(yǎng)護(hù)和應(yīng)急搶險(xiǎn)中心機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出79.21萬元,占9.51%;事業(yè)單位醫(yī)療支出31.17萬元占3.74%;公路養(yǎng)護(hù)支出10萬元,占1.2%;其他公路水路運(yùn)輸支出646.42萬元,占77.65%;住房公積金65.7萬元,占7.89%。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)一般公共服務(wù)支出2776.15萬元,占100%。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局
1.一般公共服務(wù)(類)公路水路運(yùn)輸(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)為546.69萬元,主要用于:局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.一般公共服務(wù)(類)公路水路運(yùn)輸(款)其他公路水路運(yùn)輸支出(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)為86萬元,主要用于:局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位開展應(yīng)急搶險(xiǎn)、安全監(jiān)管等的項(xiàng)目支出。
3.社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)為73.52萬元,主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)為35.73萬元,主要用于:局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出
5.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)為60.5萬元,主要用于:部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路管理局
1.交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)其他公路水路運(yùn)輸支出(項(xiàng)):2023年預(yù)算數(shù)為1193.24萬元,主要用于:單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路養(yǎng)護(hù)(項(xiàng)):2023年預(yù)算數(shù)為15萬元,主要用于:單位公路日常養(yǎng)護(hù)及道班房建設(shè)支出。
3.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)為161.08萬元,主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)為61.72萬元,主要用于:繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出
5.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)為128.44萬元,主要用于:部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)渡口管理所
1.交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)其他公路水路運(yùn)輸支出(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)為113.35萬元,主要用于:單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路和運(yùn)輸安全(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)為6萬元,主要用于:單位開展渡口安全檢查項(xiàng)目支出。
3.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)為14.83萬元,主要用于:單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
4.社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)為0.59萬元,主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度,由單位按規(guī)定由單位繳納的工傷保險(xiǎn)支出。
5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)為5.52萬元,主要用于:單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
6.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)為12.35萬元,主要用于:部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路機(jī)械化養(yǎng)護(hù)和應(yīng)急搶險(xiǎn)中心
1.交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸支出(款)其他公路水路運(yùn)輸支出(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)為646.42萬元,主要用于:單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸支出(款)公路養(yǎng)護(hù)2023年預(yù)算數(shù)為10萬元,主要用于:單位開展線路管養(yǎng)和養(yǎng)護(hù)站維修的項(xiàng)目支出。
3.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)為79.21萬元,主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)為31.17萬元,主要用于:單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
5.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)為65.7萬元,主要用于:按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
1.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)為259.03萬元,主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
2.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)為81.42萬元,主要用于:單位按規(guī)定繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
3.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)為34.89萬元,主要用于:單位按規(guī)定繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)為2.33萬元,主要用于:單位按規(guī)定繳納的職工工傷保險(xiǎn)。
5.交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)為2130.27萬元,主要用于:單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
6.交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路運(yùn)輸管理(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)為54萬元,主要用于:單位開展道路運(yùn)輸監(jiān)管平臺委托服務(wù)費(fèi)、暫扣車輛保管費(fèi)、超限檢測站網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)、超限站監(jiān)控平臺設(shè)備維護(hù)費(fèi)的項(xiàng)目支出。
7.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)為214.21萬元,主要用于:部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局2023年一般公共預(yù)算基本支出716.44萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)632.28萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金。
公用經(jīng)費(fèi)84.16萬元,主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路管理局2023年一般公共預(yù)算基本支出1544.47萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)1372.38萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)172.08萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)等。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)渡口管理所2023年一般公共預(yù)算基本支出146.63萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)127.63萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費(fèi)19.00萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品服務(wù)支出。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路機(jī)械化養(yǎng)護(hù)和應(yīng)急搶險(xiǎn)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出822.5萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)735.9萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、績效工資、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎勵金。
公用經(jīng)費(fèi)86.6萬元,主要包括:商品和服務(wù)支出、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023年一般公共預(yù)算基本支出2722.15萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)2231.35萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金。
公用經(jīng)費(fèi)490.8萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)1萬元。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路管理局2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)24萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24萬元,因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)渡口管理所2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3.00萬元,其中:公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬元。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路機(jī)械化養(yǎng)護(hù)和應(yīng)急搶險(xiǎn)中心2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)12.24萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)0.24萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元,因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)25萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25萬元,因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元。
?。ㄒ唬?/span>達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降39.3%,主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則。2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等;達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路管理局公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算與2022年預(yù)算持平;達(dá)州市達(dá)川區(qū)渡口管理所公務(wù)接待費(fèi)無預(yù)算安排;達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路機(jī)械化養(yǎng)護(hù)和應(yīng)急搶險(xiǎn)中心公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降0.25%。主要原因是本年厲行節(jié)約、減少公費(fèi)開支。2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降100%。主要原因是按規(guī)定壓縮預(yù)算。
?。ǘ?/span>達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初無預(yù)算,本單位無公務(wù)用車,2023年未安排公務(wù)用車購置費(fèi);達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路管理局公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2022年預(yù)算下降35.13%。主要原因是我單位一臺公務(wù)用車已達(dá)報(bào)廢年限,按要求已對其進(jìn)行報(bào)廢處理,及2023年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)有所下降所致。單位現(xiàn)有公務(wù)用車10輛,其中:轎車2輛,越野車1輛,工程作業(yè)車輛6輛,清潔衛(wèi)生車輛1輛。2023年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。2023年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24萬元,用于10輛公務(wù)用車燃油、過路(橋)、維修、保險(xiǎn)等方面支出,主要保障我區(qū)國省道路日常養(yǎng)護(hù)等工作開展。達(dá)州市達(dá)川區(qū)渡口管理所2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2022年預(yù)算持平。單位現(xiàn)有公務(wù)用車一輛,其中:越野車一輛。2023年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元,用于一輛公務(wù)燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出,主要保障渡口安全檢查等工作的開展。達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路機(jī)械化養(yǎng)護(hù)和應(yīng)急搶險(xiǎn)中心公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2022年預(yù)算下降16.67%。主要原因是嚴(yán)格控制公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛,其中:轎車2輛,其他用車2輛。2023年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。2023年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元,用于4輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出,主要保障單位業(yè)務(wù)工作等工作開展。達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2022年預(yù)算增長4%。主要原因是往年度借用車輛維護(hù)費(fèi)分入“其他交通費(fèi)”科目,本年度開始分入“車輛維護(hù)費(fèi)”科目。單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,其中:轎車1輛。2023年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。2023年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25萬元,用于1輛公務(wù)用車、租用執(zhí)法用車14輛,用于燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出,主要保障機(jī)關(guān)及區(qū)站一線執(zhí)法工作開展。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路管理局2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)渡口管理所2023年無政府性基金預(yù)算支出。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路機(jī)械化養(yǎng)護(hù)和應(yīng)急搶險(xiǎn)中心2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路管理局2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)渡口管理所2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路機(jī)械化養(yǎng)護(hù)和應(yīng)急搶險(xiǎn)中心2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2023年,達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為84.16萬元,比2022年預(yù)算減少5.79萬元,下降6.44%。主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則。
2023年,達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為172.08萬元,比2022年預(yù)算減少42.17萬元,下降19.68%。主要原因是我單位涉及行政區(qū)劃調(diào)整,單位職工人數(shù)有所下降。
2023年,達(dá)州市達(dá)川區(qū)渡口管理所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為19.00萬元,與2022年預(yù)算持平。
2023年,達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路機(jī)械化養(yǎng)護(hù)和應(yīng)急搶險(xiǎn)中心為事業(yè)單位,按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。
2023年,達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為391.8萬元,比2022年預(yù)算減少8.8萬元,下降2%。主要原因是人員減少,公用經(jīng)費(fèi)減少。
?。ǘ┱少徢闆r
2023年,達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局安排政府采購預(yù)算4.2萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算4.2萬元。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路管理局2023年無政府采購項(xiàng)目,未安排政府采購預(yù)算。
2023年,達(dá)州市達(dá)川區(qū)渡口管理所安排政府采購預(yù)算1.40萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算1.40萬元;政府采購工程預(yù)算0萬元;政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路機(jī)械化養(yǎng)護(hù)和應(yīng)急搶險(xiǎn)中心2023年無政府采購項(xiàng)目,未安排政府采購預(yù)算。
2023年,達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)安排政府采購預(yù)算39.67萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算39.67萬元。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底,達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局共有車輛0輛,其中,定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
截至2022年底,達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路管理局共有車輛10輛,其中,定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
截至2022年底,達(dá)州市達(dá)川區(qū)渡口管理所共有車輛1輛,其中,定向保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
截至2022年底,達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路機(jī)械化養(yǎng)護(hù)和應(yīng)急搶險(xiǎn)中心共有車輛4輛,其中,定向保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)截至2022年底,共有車輛1輛,其中,其它用車1輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。
2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
(四)預(yù)算績效情況
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),2023年達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局(系統(tǒng))所有項(xiàng)目按要求編制了績效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo),綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量,預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
2023年達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目19個,涉及預(yù)算802.44萬元。其中:人員類項(xiàng)目8個,涉及預(yù)算632.28萬元;運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目5個,涉及預(yù)算84.16萬元;特定目標(biāo)類項(xiàng)目6個,涉及預(yù)算86萬元。
2023年達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路管理局開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目12個,涉及預(yù)算1559.47萬元。其中:人員類項(xiàng)目6個,涉及預(yù)算1372.39萬元;運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目5個,涉及預(yù)算172.08萬元;特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個,涉及預(yù)算15萬元。
2023年達(dá)州市達(dá)川區(qū)渡口管理所開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目11個,涉及預(yù)算152.63萬元。其中:人員類項(xiàng)目5個,涉及預(yù)算127.63萬元;運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目5個,涉及預(yù)算19.00萬元;特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個,涉及預(yù)算6萬元。
2023年達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路機(jī)械化養(yǎng)護(hù)和應(yīng)急搶險(xiǎn)中心開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目12個,涉及預(yù)算832.5萬元。其中:人員類項(xiàng)目6個,涉及預(yù)算735.90萬元;運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目5個,涉及預(yù)算86.6萬元;特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個,涉及預(yù)算10萬元。
2023年達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目14個,涉及預(yù)算2776.15萬元。其中:人員類項(xiàng)目5個,涉及預(yù)算2231.35萬元;運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目5個,涉及預(yù)算490.8萬元;特定目標(biāo)類項(xiàng)目4個,涉及預(yù)算54萬元。
第三部分 達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局2023年部門預(yù)算表
詳見附件:達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局部門預(yù)算表.docx
第四部分 名詞解釋
(一)一般公共預(yù)算撥款收入:指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指XX開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
(三)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(四)一般公共服務(wù)(類)XX事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
(五)一般公共服務(wù)(類)XX事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位開展XXX的項(xiàng)目支出。
(六)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
(七)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
(八)社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目外,其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
(九)衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
(十)衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
(十一)衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
(十二)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
(十三)基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十五)“三公”經(jīng)費(fèi):納入 c c (部門簡稱)預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。