一、基本職能及主要工作
(一)主要職能:我院是一所一級乙等衛(wèi)生院,提供以預防保健、基本醫(yī)療、健康教育、計劃生育、康復為主要內(nèi)容的綜合性服務(wù),全面實施國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)和重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目,提高農(nóng)民保健意識。受區(qū)衛(wèi)生局委托承擔轄區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生管理,負責對村級衛(wèi)生機構(gòu)的技術(shù)指導和對鄉(xiāng)村醫(yī)生的培訓。
(二)2016年重點工作完成情況:加強制度建設(shè),強化工作規(guī)范,加強能力建設(shè),提升服務(wù)水平,全面完成我院各項工作任務(wù)。
二、部門概況
達州市達川區(qū)木頭鄉(xiāng)衛(wèi)生院事業(yè)單位1個。
三、收支決算總體情況
2016年我院本年收入合計140.12萬元,其中:財政撥款收入120.12萬元,占85.73%;事業(yè)收入20.00萬元,占14.27%。
2016年我院本年支出合計121.58萬元,其中:基本支出51.93萬元,占42.71%;項目支出69.65萬元,占57.29%。
四、財政撥款支出決算情況
2016年度財政撥款收入決算總計162.79萬元,支出決算總計162.79萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
我院2016年度一般公共預算財政撥款支出101.58萬元,占本年支出合計的83.55%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
我院2016年一般公共預算財政撥款支出101.58萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出9.68萬元,占9.53%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出91.90萬元,占90.47%。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)(208)行政事業(yè)單位離退休(20805)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(2080505):2016年決算數(shù)為8.07萬元,完成預算100%,主要用于單位職工的養(yǎng)老保險交費支出。
2.社會保障和就業(yè)(208)撫恤(20808)死亡撫恤(2080801):2016年決算數(shù)為1.61萬元,完成預算100%,主要為死亡撫恤。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(210)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(21003)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(2100302):2016年決算數(shù)為33.46萬元,完成預算64.35%,主要用于在人員的工資、績效等支出。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因為存在年初、年末財政結(jié)轉(zhuǎn)資金,其中:年初結(jié)轉(zhuǎn)42.67萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)61.22萬元。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(210)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(21003)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出(2100399):2016年決算數(shù)為13.49萬元,完成預算100%,主要用于辦公開支及專用材料支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(210)公共衛(wèi)生(21004)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(2100408):2016年決算數(shù)為44.95萬元,完成預算100%,主要用于公衛(wèi)工作中的辦公開支及公衛(wèi)材料支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
我院2016年一般公共預算財政撥款基本支出41.53萬元,其中:
人員經(jīng)費41.53萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況
(一)因公出國(境)經(jīng)費
無
(二)公務(wù)接待費
無
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費
無
八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況
無
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
無
(二)政府采購支出情況
無
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,我院公有車輛0輛。
(四)預算績效情況
按照預算績效管理要求,本部門對2016年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理。
十、名詞解釋
1.財政撥款收入:指區(qū)級財政當年撥付的資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.社會保障和就業(yè)(208)行政事業(yè)單位離退休(05) 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(05):反映機構(gòu)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
8.社會保障和就業(yè)(208)撫恤(08)死亡撫恤(01):反映死亡撫恤支出。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(210)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(03)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(02)反映醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)方面的支出(210)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(03)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出(99)反映其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)方面的支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(210)公共衛(wèi)生(04)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(08)反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
10.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
11.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
12.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
13.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
14.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
15.“三公”經(jīng)費:納入?yún)^(qū)級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
16.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件:表1.收入支出決算總表
表1-1.收入總表
表1-2.支出總表
表2.財政撥款收入支出決算表
表3.一般公共預算財政撥款支出決算表
表3-1.一般公共預算財政撥款支出決算明細表
表3-2.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表3-3.一般公共預算財政撥款項目支出決算表
表3-4.一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表4.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表4-1.政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表5.國有資本經(jīng)營預算支出決算表