一、基本職能及主要工作
(一)政府職能簡介
1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃,制定資源開發(fā)技術改造和產業(yè)結構調整方案,組織指導好農業(yè)生產,搞好商品流通,協(xié)調好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發(fā),不斷培育市場體系,組織經(jīng)濟運行,促進經(jīng)濟發(fā)展。
2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護,做好護林防火工作。
3、負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益,取締非法經(jīng)濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。
5、抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規(guī)陋習,樹立社會主義新風尚。
6、完成上級政府交辦的其它事項。
(二)2018年重點工作
1、重點抓好脫貧攻堅,確保精準扶貧.
2、重點抓好環(huán)保工作
3、重點抓好場鎮(zhèn)污水管網(wǎng)工程改造
4、重點抓好達開快速建設江陽段拆遷和補償工作
5、重點抓好農業(yè)產業(yè)發(fā)展
6、重點抓好安全、信訪、維穩(wěn)工作
二、單位基本情況
全鄉(xiāng)總人口11000人,5個村,1個社區(qū),79個農業(yè)服務社,3個居民小組。政府機關編制人數(shù)43人(其中:行政編制27人,事業(yè)編制16人)。在職人數(shù)40人(其中:行政在職26人,事業(yè)在職 14人),退休9人,遺屬8人。
三、收支預算情況說明
(一)收入預算情況
2018年收入預算703.19萬元,其中:一般公共預算撥款收入703.19萬元。
(二)支出預算情況
2018年支出預算703.19萬元,其中:基本支出668.19萬元,占95%;項目支出35萬元,占5%。
四、財政撥款收支預算情況說明
2018年財政撥款收支總預算703.19萬元,比2017年財政撥款收支總預算增加59.76萬元,主要是因為人員工資福利增加。
收入包括:本年一般公共預算撥款收入703.19萬元。
支出包括:一般公共服務支出344.21萬元、文化體育與傳媒支出23.53萬元、社會保障和就業(yè)支出79.57萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出43.88萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出20.59萬元、農林水支出161.8萬元、住房保障支出29.61萬元。
五、一般公共預算基本支出情況說明
2018年一般公共預算基本支出668.19萬元,其中:
人員經(jīng)費502.52萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險繳費等支出。
公用經(jīng)費165.67萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、印刷費、差旅費、維修(護)費、勞務費等支出。
六、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)6.5萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費0萬元,公務接待費6.5萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。
(一)政府采購情況
2018年安排政府采購預算3.82萬元,主要用于采購辦公設備等。
(二)國有資產情況
截至2017年底,國有資產1130.17萬元。
附件:達州市達川區(qū)江陽鄉(xiāng)2018年預算信息公開表(含5張表)