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關(guān)于達(dá)州市達(dá)川區(qū)大樹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2017年部門決算編制說明
來源:暫無
發(fā)布日期:2018-09-18
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2023-08-23

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能。

在地方政府和衛(wèi)計行政主管部門領(lǐng)導(dǎo)下,根據(jù)黨的方針、政策及市、區(qū)衛(wèi)計局對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生服務(wù)工作的總體要求、做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生服務(wù)行政業(yè)務(wù)工作,積極開展以保護(hù)、促進(jìn)人民健康,不斷提高居民生活質(zhì)量為目的的衛(wèi)生保健,認(rèn)真落實各項衛(wèi)生工作指標(biāo)。開展以村為范圍,家庭為單位,健康為中心,人的生命為過程的以老年、婦女、兒童和慢性病人為重點的集預(yù)防、醫(yī)療、保健、康復(fù)、健康教育、計劃生育指導(dǎo)為一體的綜合性醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)單位。

(二)2017年重點工作完成情況。

我院在本年完成了對轄區(qū)65歲以上老人及重點人群的體檢工作等公共衛(wèi)生服務(wù)保障的工作,同時完成了對轄區(qū)居民就近醫(yī)療服務(wù)的醫(yī)療保障。

二、部門概況

達(dá)州市達(dá)川區(qū)大樹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院是以基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)會計制度為記賬原則的財政差額補助事業(yè)單位。

三、收支決算總體情況說明

2017年達(dá)州市達(dá)川區(qū)大樹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院本年收入合計1,563.37萬元,其中:財政撥款收入573.30萬元,占36.67%;事業(yè)收入990.07萬元,占63.33%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余246.73萬元;無經(jīng)營收入;無附屬單位上繳收入;無其他收入。

2017年達(dá)州市達(dá)川區(qū)大樹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院本年收入合計1,563.37萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入573.3萬元,占37%;事業(yè)收入990.07萬元,占63%;。

2017年達(dá)州市達(dá)川區(qū)大樹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院本年支出合計1,620.12萬元,其中:基本支出1,450.69萬元,占89.54%;項目支出169.43萬元,占10.46%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收573.3萬元,支總計630.05萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加48.08萬元和98.21萬元,分別增長9.15%和18.46%。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出630.05萬元,占本年支出合計的38.89%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加48.08萬元,增長9.15%。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出630.05萬元,主要用于以下方面:機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出70.2萬元,占11.14%;基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院325.45萬元,占51.66%;其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出30.42萬元,占4.83%;一般公共衛(wèi)生服務(wù)支出139萬元,占22.06%;事業(yè)單位醫(yī)療支出24.08萬元,占3.82%;住房保障支出40.9萬元,占6.49%;

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)(208)-行政事業(yè)單位離退休(20805)-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(2080505):2017年決算數(shù)為70.2萬元,完成預(yù)算率100%;主要用于:繳納職工養(yǎng)老保險支出。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210) -基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(21003 )- 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(2100302):2017年決算數(shù)為145.06萬元 ;完成預(yù)算率53.99%;主要原因是財政撥款不到位導(dǎo)致。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210) -基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(21003 )-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出(2100399):2017年決算數(shù)為30.42萬元;完成預(yù)算率100%;主要用于:公共衛(wèi)生服務(wù)類支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210) -公共衛(wèi)生(21004)-  基本公共衛(wèi)生服務(wù)(2100408)2017年決算數(shù)為139萬元;完成預(yù)算率100%;主要用于:公共衛(wèi)生服務(wù)類支出。

5.行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011)-事業(yè)單位醫(yī)療(2101102):2017年決算數(shù)為24.08萬元;完成預(yù)算率100%;主要用于:繳納職工醫(yī)保。

7. 住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公積金(2210201):支出決算為40.9萬元,完成預(yù)算100%;主要用于:繳納職工住房公積金。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出460.63萬元,其中:人員經(jīng)費239.34萬元,主要包括:基本工資139.16萬元、津貼補貼5.9萬元、其他社會保障繳費24.08萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費70.2萬元、住房公積金40.9萬元、其他對個人和家庭的補助支出153.76萬元等。
  公用經(jīng)費26.63萬元。主要包括:辦公費:6.48萬元、專用材料費20.15萬元。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

(二)政府采購支出情況

無。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日,達(dá)州市達(dá)川區(qū)大樹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院共有車輛2輛(救護(hù)車),其中:特種專業(yè)技術(shù)用車2輛(其中一輛救護(hù)車待報廢);單價50萬元以上通用設(shè)備1臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備1臺(套)。

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入:指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的醫(yī)療收入(二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況)等。

3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如無(二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況)等。

4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要無(收入類型)等。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務(wù)支出(201)人力資源事務(wù)(20110)其他人力資源事務(wù)支出(2011099):指三支一扶人員經(jīng)費支出。

8.社會保障和就業(yè)(208)-行政事業(yè)單位離退休(20805)-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(2080505):指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳費的基本養(yǎng)老保險費支出。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210)-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(21003)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(2100302):指用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210) -基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(21003)-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出(2100399):指用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基藥零差價的補助支出。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210) -公共衛(wèi)生(21004)-基本公共衛(wèi)生服務(wù)(2100408):指用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)的支出。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210)-醫(yī)療保障(21005)- 事業(yè)單位醫(yī)療(2100502):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部等規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的職工醫(yī)療保險金。

13.住房保障支出(221)-住房改革支出(22102)-住房公積金(2210201):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

14.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

15.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

16.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

18.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

19.“三公”經(jīng)費:納入?yún)^(qū)級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

20.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

 

附件:

表Z01 收入支出決算總表(財決公開1表)

表Z01_1 收入決算表(財決公開1-1表)

表Z01_2 支出決算表(財決公開1-2表)

表Z02 財政撥款收入支出決算總表(財決公開2表)

表Z03 財政撥款支出決算明細(xì)表(財決公開3表)

表Z04 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(財決公開4表)

表Z04_1 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表(財決公開4_1

表Z04_2 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(財決公開4-2

表Z04_3 一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表(財決公開4_3

 

四川省達(dá)州市達(dá)川區(qū)大樹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(含13張表).xls

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