? 一、基本職能及主要工作
(一)石梯鎮(zhèn)政府主要職能為貫徹落實黨的各項方針、政策,為石梯鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供服務(wù),建立、健全農(nóng)村社會化服務(wù)體系,為群眾提供各項公共服務(wù),進(jìn)一步強(qiáng)化社會管理職能,加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理,加強(qiáng)基層組織管理和基層領(lǐng)導(dǎo)班子干部隊伍建設(shè),加強(qiáng)法律、法規(guī)宣傳提高全民法律意識,搞好場鎮(zhèn)和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),完成上級安排的其他各項工作任務(wù),推進(jìn)石梯鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、社會的和諧與穩(wěn)定等工作。
(二)2017年重點工作完成情況。
全年實現(xiàn)地區(qū)國民生產(chǎn)總值52085萬元,同比增長(下同)9.50%;人均國民生產(chǎn)總值14618元,同比增長9.75%;農(nóng)民人均純收入12569元,同比增長11%;社會消費品零售總額4195萬元,增長10.05%。農(nóng)村居民人均可支配收入12792元,增長10.95%。特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。新農(nóng)村建設(shè)工作成效顯著。書灣、磨山兩個幸福美麗新村已全面建成。實施C級和D級危房改造99戶,長安、固家兩個易地扶貧搬遷安置點全面建成,“金土地”土地整治工程在大井、許峰村全面實施。大力實施交通建設(shè),全年硬化社道公路、生產(chǎn)道及院戶路15公里,4個貧困村的所有通組道路也實現(xiàn)硬化。脫貧攻堅工作扎實開展,認(rèn)真開展貧困人口精準(zhǔn)識別,全鎮(zhèn)清退建檔立卡貧困戶103戶112人,新增貧困為116戶121人,全鎮(zhèn)精準(zhǔn)識別貧困人口921戶2510人,通過精準(zhǔn)施策、精準(zhǔn)幫扶,已成功實現(xiàn)脫貧751戶2030人。成功實現(xiàn)4個貧困村脫貧摘帽。
二、部門概況
石梯鎮(zhèn)有單位4個,其中行政單位1個,其他事業(yè)單位3個。
三、收支決算總體情況說明
2017年石梯鎮(zhèn)本年收入合計2246.17萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入2155.17萬元,占95.95%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入91萬元,占4.05%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收、支總計2246.17萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各減少558.06萬元,下降24.84%。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1641.81萬元,占本年支出合計的73.09%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財政撥款增加17.14萬元,增加1.04%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出2246.17萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出625.32萬元,占27.84%;文化體育與傳媒支出56.93萬元,占2.53%;社會保障和就業(yè)支出528.46萬元,占23.53%;醫(yī)療衛(wèi)生支出82.77萬元,占3.68%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出89.56萬元,占3.99%;住房保障支出33.99萬元,占1.51%;農(nóng)林水支支出775.14萬元,占34.51%,資源勘探信息等支出25萬元,占1.12%,其他支出29萬元,占1.29%。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù):
2010301一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)509.57萬元;
2010302一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)85.3萬元;
2010601一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項)30.45萬元。
2017年一般公共服務(wù)支出決算數(shù)為625.32萬元,主要用于:政府機(jī)關(guān)(含財政所)人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費、黨建、政協(xié)、人大、維穩(wěn)、基層政權(quán)建設(shè)等支出。。
2.文化體育與傳媒類:
2070199文化體育與傳媒支出(類)文化(款)其他文化支出(項)27.3萬元;
2070404文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)廣播(項)29.63萬元。
2017年文化體育與傳媒支出決算數(shù)為56.93萬元,主要用于:政府文化、廣播部門人員工資、辦公費、農(nóng)村文化建設(shè)。
3.社會保障和就業(yè):
2080505社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出(項)59.42萬元;
2080505社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)19.41萬元;
2080803社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)在鄉(xiāng)復(fù)員退伍軍人生活補助(項)300.85萬元;
2080805社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)義務(wù)兵優(yōu)待38.6萬元;
2082102社會保障和就業(yè)支出(類)特困人員供養(yǎng)(款)農(nóng)村五保供養(yǎng)支出(項)110.18萬元。
2017年社會保障和就業(yè)支出決算數(shù)為528.46元,主要用于:政府機(jī)關(guān)退休干部退休費,死亡撫恤、在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人、義務(wù)兵生活補助,農(nóng)村五保供養(yǎng)人員救濟(jì)費等支。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育:
2100716醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(wù)(款)計劃生育機(jī)構(gòu)(項)60.08萬元;
2101101醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(款)行政單位醫(yī)療支出(項)13.08萬元;
2101102醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(款)使用單位醫(yī)療支出(項)9.61萬元。
2017年醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出決算數(shù)為82.77萬元,主要用于:機(jī)關(guān)工作人員的醫(yī)療保障、政府計劃生育服務(wù)站人員工資、辦公費以及面技術(shù)服務(wù)費等支出。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出:
2120899城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項)62萬元;
2129999城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項)27.56萬元。
2017年城鄉(xiāng)社區(qū)支出決算數(shù)為89.56萬元,主要用于:鄉(xiāng)社區(qū)干部工資、辦公費、一事一議農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
6.農(nóng)林水支出:
2130104農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運行(項)42.64萬元;
2130142農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)農(nóng)村道路建設(shè)(項)74萬元;
2130152農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)對高校畢業(yè)生到基層任職補助(項)24.6萬元;
2130316農(nóng)林水支出(類)水利(款)農(nóng)田水利支出(項)7萬元;
2130316農(nóng)林水支出(類)水利(款)農(nóng)村人畜飲水(項)10萬元;
2130504 農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項)30萬元;
2130599 農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項)24.66萬元;
2130701 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村級一事一議的補助(項)62萬元;
2130705農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)480.14萬元;
21305046農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補助(項)20萬元;
2139999農(nóng)林水支出(類)其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項)0.1萬元。
2017年農(nóng)林水支出決算數(shù)775.14萬元。主要用于:政府農(nóng)業(yè)事業(yè)人員、村(社)干部工資、辦公費,農(nóng)村道路建設(shè)、農(nóng)業(yè)水利設(shè)施建設(shè)等支出。
7.資源勘探信息等支出:
2150699資源勘探信息等支出(類)安全生產(chǎn)監(jiān)管(款)其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出(項)25萬元。
2017年決算數(shù)25萬元,主要用于:安全社區(qū)建設(shè)資料費等。
8.住房保障支出:
2210201住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)33.99萬元。
2017年決算數(shù)33.99萬元,主要用于:上繳政府機(jī)關(guān)工作人員住房公積金支出。
9.其他支出:
2296002其他支出(類)彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)用于社會福利的彩票公益金支出(項)29萬元。
2017年決算數(shù)29萬元,主要用于我鄉(xiāng)公益事業(yè)建設(shè)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1641.81萬元,其中:
人員經(jīng)費1401.29萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、救濟(jì)費、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費240.52萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為12.51萬元。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,無因公出國(境)費支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出2萬元;公務(wù)接待費支出決算10.51萬元。具體情況如下:
1.無因公出國(境)經(jīng)費支出。
因公出國(境)支出決算比2016年減少1.98萬元。主要原因是2017年無出國出境支出。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出2萬元。其中:
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出2萬元。主要用于場管辦所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費等支出。
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算比2016年增加2萬元。主要原因是2016年場管辦用車費用列入其他交通費支出。
3.公務(wù)接待費支出10.51萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待(包括陪同人員),共計支出10.51萬元。國內(nèi)公務(wù)接待295批次,接待人數(shù)2336人。
公務(wù)接待費支出決算比2016年減少1.08萬元,下降9.24%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央的各項規(guī)定。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出91萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年度,石梯鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出240.53萬元,比2016年減少15.41萬元,下降6.41%。
(二)政府采購支出情況
2017年度,石梯鎮(zhèn)人民政府無大型采購支出。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日,石梯鎮(zhèn)共有車輛2輛,其中:一般公務(wù)用車1輛用于場管辦管理場鎮(zhèn)交通和環(huán)境衛(wèi)生、其他用車1輛用于清運垃圾。
(四)預(yù)算績效情況
1.績效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績效管理要求,本部門對2017年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理,共編制績效目標(biāo)16個,涉及財政資金438.76萬元,覆蓋率達(dá)到64.3%。
2.部門整體支出績效自評開展情況。
按照預(yù)算績效管理要求,本部門對2017年整體支出開展績效自評,自評得分95分,存在的問題:一是日常工作任務(wù)繁重,對各項目的實施監(jiān)管不到位,導(dǎo)致極少數(shù)項目質(zhì)量較差,二是對資金的使用和管理過于嚴(yán)格‘造成有些工作開展存在一定難度。下一步改進(jìn)措施:一是進(jìn)一步加強(qiáng)對全鎮(zhèn)各項目實施的監(jiān)管,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),確保工程質(zhì)量合格讓群眾放心。二是堅持財經(jīng)紀(jì)律,靈活運用工作方法,確保全鎮(zhèn)各項工作順利開展。
2017年部門整體支出績效評價得分表
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 得分 |
部門決策(25分) | 目標(biāo)任務(wù)(15分) | 相關(guān)性(5分) | 5 |
明確性(5分) | 5 | ||
合理性(5分) | 5 | ||
預(yù)算編制(10分) | 測算依據(jù)(5分) | 5 | |
目標(biāo)管理(5分) | 5 | ||
綜合管理(30分) | 專項資金分配時限(2分) | 省級財力專項預(yù)算分配時限(1分) | 1 |
中央??罘峙浜弦?guī)率(1分) | 1 | ||
中期評估(2分) | 執(zhí)行中期評估(2分) | 2 | |
績效監(jiān)控(5分) | 預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控(2分) | 2 | |
績效目標(biāo)動態(tài)監(jiān)控(3分) | 2 | ||
非稅收入執(zhí)收情況(2分) | 非稅收入征收情況(1分) | 1 | |
非稅收入上繳情況(1分) | 1 | ||
資產(chǎn)管理(6分) | 資產(chǎn)管理信息化情況(2分) | 2 | |
行政事業(yè)單位資產(chǎn)報告情況(2分) | 2 | ||
資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合(2分) | 2 | ||
內(nèi)控制度管理(2分) | 內(nèi)部控制度健全完整(2分) | 2 | |
信息公開(6分) | 預(yù)算公開(2分) | 2 | |
決算公開(2分) | 2 | ||
績效信息公開(2分) | 2 | ||
績效評價(5分) | 績效評價開展(2分) | 2 | |
評價結(jié)果應(yīng)用(3分) | 3 | ||
部門績效情況(45分) | 履職成效(20分) | 部門特性指標(biāo) | 17 |
可持續(xù)發(fā)展能力(15分) | 重點改革(重點工作)完成情況(5分) | 5 | |
科技(制度、方法、機(jī)制等)創(chuàng)新(5分) | 4 | ||
人才培養(yǎng)(5分) | 5 | ||
滿意度(10分) | 協(xié)作部門滿意度(3分) | 3 | |
管理對象滿意度(3分) | 3 | ||
社會公眾滿意度(4分) | 3 |
十一、名詞解釋
1、財政撥款收入:指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
2、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
3、 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反應(yīng)行政單位行政管理事務(wù)方面的支出。
4、一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映財政方面的支出。
5、文化體育與傳媒支出(類)文化(款)群眾文化(項):反映群眾文化方面的支出,包括基層文化館(站)、群眾藝術(shù)館支出等。
6、文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)廣播(項):反映廣播系統(tǒng)職工工資及影視方面的支出。
7、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。
8、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工死亡撫恤金安葬費等情況。
9、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款) 在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助(項):反映復(fù)員、退伍軍人領(lǐng)取的生活補助等方面的支出。
10、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)義務(wù)兵優(yōu)待(項):反映義務(wù)兵優(yōu)待方面的支出。
11、社會保障和就業(yè)支出(類)特困人員供養(yǎng)(款)農(nóng)村五保供養(yǎng)支出(項):反映用于城鄉(xiāng)五保人員的生活補助支出。
12、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的人員的醫(yī)療經(jīng)費。
13、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
14、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(wù)(款)計劃生育機(jī)構(gòu)(項):反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬計劃生育機(jī)構(gòu)的支出。
15、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(wù)(款)其他計劃生育事物支出(項):反應(yīng)計劃生育機(jī)構(gòu)事業(yè)單位部門等發(fā)生的支出。
16、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款) 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項):反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理等方面的支出。
17、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出(項):反應(yīng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面維修維護(hù)等相關(guān)支出。
18、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項):反映一事一議等安排與社區(qū)建設(shè)發(fā)展的其他支出。
19、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項):反應(yīng)城鄉(xiāng)社區(qū)其他方面支出。
20、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運行(項):反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出,事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
21、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款) 對高校畢業(yè)生到基層任職補助(項):反映對農(nóng)村大學(xué)生村干部的生活補助等支出。
22、農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項):反映用于農(nóng)村公路、道路建設(shè)方面等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的支出。
23、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村級一事一議的補助(項):反應(yīng)農(nóng)村對村級一事一議財政獎補情況的支出。
24、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村支部的補助(項):反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出。
25、交通運輸支出(類)支公路水路運輸(款) 其他公路水路運輸支出(項):反映用于本鄉(xiāng)用于道路維修維護(hù)等支出。
26、住房保障支出(類)住房改革支出(款) 住房公積金(項):反映用于本鄉(xiāng)職工住房公積金繳存等支出。
27、其他支出(類)彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)用于社會福利的彩票公益金支出(項):反映用于本鄉(xiāng)維修維護(hù)支出。
28、其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映用于本鄉(xiāng)其他資本性支出的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出情況。
29、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
30、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
31、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
32、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
33、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
34、“三公”經(jīng)費:納入?yún)^(qū)級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
35、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。