?一、基本職能及主要工作
(一)主要職能。
1、貫徹執(zhí)行中央確定的對臺工作方針、政策和省、市對臺工作部署;制定全區(qū)對臺工作計劃,組織、指導(dǎo)、管理和協(xié)調(diào)全區(qū)對臺工作,重點是辦理臺商投資企業(yè)、涉臺婚姻、因私赴臺、臺胞定居、涉臺公證等涉臺事項。
2、開展對臺經(jīng)貿(mào)工作,做好對臺招商引資工作;受理臺商、臺企的投訴。
3、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)我區(qū)與臺灣的文化、教育、科技、衛(wèi)生和體育等領(lǐng)域的交流與合作,組織參與重大交流活動。
4、負(fù)責(zé)全區(qū)對臺宣傳、涉臺教育和有關(guān)涉臺事件的協(xié)調(diào)處理。
5、了解和掌握兩岸關(guān)系的發(fā)展與變化,適時提出工作意見和建議。
6、做好我區(qū)臺胞的接待管理和赴臺人員的行前教育,協(xié)調(diào)處理突發(fā)涉臺事件。
7、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)定居臺胞的管理工作,以及與臺灣人員交往中的有關(guān)民事工作。
8、指導(dǎo)臺資企業(yè)協(xié)會、臺屬聯(lián)誼會等涉臺社團的工作。指導(dǎo)他們有計劃的開展活動,并主動和達區(qū)臺北同鄉(xiāng)會保持密切聯(lián)系,使之成為做好臺灣人民工作的橋梁和紐帶。
9、完成省、市臺辦交辦的專項對臺工作任務(wù),和區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他涉臺工作。
(二)2017年重點工作完成情況
1、開展節(jié)日慰問活動。區(qū)臺辦在春節(jié)前,開展了走訪慰問活動,上門看望慰問臺胞臺屬和臺商朋友,走訪臺胞臺屬20戶,慰問金10000元,走訪困難群眾30戶,慰問金15000元,把黨和政府的關(guān)懷和問候送到臺商朋友、臺胞臺屬及困難群眾心中。
2、熱情接待返鄉(xiāng)探親臺胞。清明節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié),臺胞大舉回鄉(xiāng)祭祖掃墓和返鄉(xiāng)探親旅游,我辦熱情接待,周到服務(wù)。臺胞們對區(qū)臺辦倍感親切,稱贊有加?!叭?jié)”期間,我辦共接待返鄉(xiāng)臺胞6人次,來訪臺屬24余人次。
3、認(rèn)真調(diào)處涉臺糾紛。熱情接待、妥善處理臺胞、臺屬來信來訪2人次。我辦及時多方面了解有關(guān)情況,努力會同相關(guān)部門進行協(xié)調(diào)解決,做到事事有著落,件件有回音,真誠實意地為臺胞臺屬辦實事。今年臺胞臺屬無一例到區(qū)以上的機構(gòu)上訪。
4、扎實開展涉臺教育進社區(qū)、進校園、進鄉(xiāng)村工作。1-6月開展涉臺宣傳教育4次,發(fā)放資料16500份,編印涉臺教育???期,向區(qū)級四大班子領(lǐng)導(dǎo)、52個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、66個區(qū)級部門贈閱涉臺教育參閱讀本450本、發(fā)放《反分裂國家法》、《臺灣同胞投資權(quán)益保護法》等涉臺教育法規(guī)及資料15600份。
二、部門概況
2017年區(qū)臺辦行政編制3人,工勤編制1人?,F(xiàn)實有在職行政4人,工勤1人。其超人原因是工作需要。
三、收支決算總體情況
2017年臺辦本年收入合計94.65萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入94.65萬元,占100%。
2017年臺辦本年支出合計85.71萬元,其中:基本支出73.87萬元,占86.19%;項目支出11.84萬元,占13.81%。
四、財政撥款支出決算情況
臺辦2017年度財政撥款收入決算總計94.65萬元。與2016年收入80.78萬元增加了13.87萬元;當(dāng)年實際支出85.71萬元,較上年實際支出82.62萬元增加3.09萬元。主要是人員經(jīng)費及專項業(yè)務(wù)費增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臺辦2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出85.71萬元,占本年支出合計的100%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加3.09萬元,增長3.74%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
臺辦2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出85.71萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出69.21萬元,占86.63%;社會保障和就業(yè)支出8.75萬元,占6.66%;醫(yī)療衛(wèi)生支出3.57萬元,占2.35%;住房保障支出4.18萬元,占4.36%。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)-港澳臺僑事務(wù)-行政運行,支出決算數(shù)57.37萬元,完成預(yù)算數(shù)的94.59%;
一般公共服務(wù)-港澳臺僑事務(wù)-一般行政管理事務(wù),支出決算數(shù)11.84萬元,完成預(yù)算數(shù)的67.66%。
2.社會保險和就支出-行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,支出決算數(shù)8.75萬元,完成預(yù)算數(shù)的100%。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療,支出決算數(shù)3.57萬元,完成預(yù)算數(shù)的100%。
4.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金,支出決算數(shù)4.18萬元,完成預(yù)算數(shù)100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況
2017年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出73.87萬元,其中:
人員經(jīng)費63.64萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費10.23萬元,主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.23萬元。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0.45萬元,占36.59%;公務(wù)接待費支出決算0.78萬元,占63.41%。
1.因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元。
2016年因公出國(境)支出數(shù)為0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出
截至2017年12月底公務(wù)用車購置及運行維護費0.78萬元,單位無公務(wù)車輛。截至2017年12月底,單位共有公務(wù)用車1輛,其中:轎車1輛。
公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2016年減少0.33萬元,下降29.73%。主要原因是單位公車改革后車輛交由區(qū)機關(guān)事務(wù)局統(tǒng)一管理和支出,單位費用相應(yīng)減少。
3.公務(wù)接待費支出
截至2017年12月底公務(wù)接待費支出0.45萬元,與2016年減少1.99萬元,下降81.56%,主要原因單位加大公務(wù)接待管理力度,在確保正常公務(wù)接待開展的情況下,節(jié)約開支。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年度,臺辦機關(guān)運行經(jīng)費10.23萬元,比2016年增加6.07萬元,增長145.91%。
(二)政府采購支出情況
2017年度,臺辦政府采購支出總額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日,臺辦固定資產(chǎn)價值總額35.16萬元,單位公務(wù)車輛1臺,價值24.6萬元,無50萬元以上的專用設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入:指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)(類)港澳臺僑事務(wù)(款)行政運行(項)指:反映行單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本支出。
4. 一般公共服務(wù)(類)港澳臺僑事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)指:反映行單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級項目的其他項目支出。
5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險繳費支出?!?/p>
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項): 反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費:納入?yún)^(qū)級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
12.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件:表1.收入支出決算總表
表1-1.收入總表
表1-2.支出總表
表2.財政撥款收入支出決算表
表3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表3-1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
表3-2.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表3-3.一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
表3-4.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表4.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表4-1.政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表