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關(guān)于達(dá)州市達(dá)川區(qū)麻柳鎮(zhèn)2017年部門決算編制的說明
來源:暫無
發(fā)布日期:2018-09-20
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2023-08-23

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能。

麻柳鎮(zhèn)人民政府主要工作職責(zé):(1)執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令;(2)執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算,管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作;(3)保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn),保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn),維護(hù)社會(huì)秩序,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;(4)保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益;(5)辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)2017年重點(diǎn)工作完成情況。

1.工作預(yù)決算按時(shí)結(jié)賬。以黨建工作為統(tǒng)領(lǐng),全面完成了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、村級(jí)陣地建設(shè)、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)等多項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù);2017年全鎮(zhèn)GDP達(dá)77074萬元,較上年增長8%;農(nóng)民人均純收入達(dá)14560元,較上年增長了1710元。

    2.產(chǎn)業(yè)發(fā)展整體推進(jìn)。全鎮(zhèn)發(fā)展安仁柚3000畝、大棚西瓜2200畝、葡萄650畝、蓮藕1500畝,成立1個(gè)專業(yè)合作社。

3.社會(huì)事業(yè)全面進(jìn)步。(1)醫(yī)療衛(wèi)生方面。全面完成狂防工作、食品安全工作、艾滋病防治工作及滅鼠工作任務(wù),開展各項(xiàng)宣傳、培訓(xùn)20余場(chǎng)次。全鎮(zhèn)共建了12個(gè)村衛(wèi)生站,改善村民就醫(yī)環(huán)境,轄區(qū)內(nèi)居民基本醫(yī)療保障覆蓋達(dá)100%,農(nóng)村合作醫(yī)療參合率達(dá)100%;(2)人口計(jì)劃工作方面。一是孕前優(yōu)生健康檢查全面完成任務(wù)。二是認(rèn)真做好居民健康卡信息采集工作;(3)教育工作方面。始終堅(jiān)持把教育擺在優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略地位,狠抓教育教學(xué)質(zhì)量提高。一是加大扶貧助學(xué)工作力度。二是切實(shí)抓好控輟保學(xué)工作。三是做好留守學(xué)生關(guān)愛工作;(4)是對(duì)中心校定期不定期進(jìn)行校園檢查,仔細(xì)排除各種校園安全隱患。今年我鎮(zhèn)無校園安全事故發(fā)生;(5)民生事業(yè)方面。認(rèn)真落實(shí)“十大民生救助制度”,嚴(yán)把救助標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格救助程序,確保應(yīng)予救助的困難群眾真正得到救助。搞好“低?!蹦甓惹謇碚{(diào)整工作,努力做到公開公平公正,得到了群眾高度好評(píng)。

4.基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。一是采取以社為主、發(fā)動(dòng)群眾、黨員干部帶頭的方式,硬化村社道路25公里,極大改善了群眾出行條件;二是整修堰塘12口,水庫1座,梳理溝渠13千米,修建生產(chǎn)便道2500米,進(jìn)一步提高了農(nóng)業(yè)灌溉能力和產(chǎn)出能力;三是解決了村民群眾的飲水困難問題,獲得了群眾的廣泛認(rèn)可;四是對(duì)場(chǎng)鎮(zhèn)道路進(jìn)行改造,進(jìn)一步提升了場(chǎng)鎮(zhèn)形象。

    5.精準(zhǔn)扶貧成效顯著。我鎮(zhèn)黨委政府始終把精準(zhǔn)扶貧工作作為一項(xiàng)重要的政治任務(wù)來開展、落實(shí),多次召開黨委會(huì)、鎮(zhèn)村干部大會(huì)等,專題研究部署脫貧攻堅(jiān)工作,制定減貧任務(wù)分解計(jì)劃,與各村簽訂減貧責(zé)任書,切實(shí)做到措施到戶,因村派人、脫貧成效精準(zhǔn),確保貧困戶“真實(shí)脫貧”。一是“六個(gè)一批”落實(shí)到位、“五個(gè)一”駐村幫扶到位。二是強(qiáng)力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)扶貧。以建檔立卡貧困戶為主要對(duì)象,以專業(yè)合作社為實(shí)施主體,圍繞大棚西瓜、葡萄、蓮藕等為主的種植業(yè);養(yǎng)豬、養(yǎng)牛、養(yǎng)羊等為主的養(yǎng)殖業(yè),科學(xué)編制貧困村的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。三是積極開展產(chǎn)業(yè)科技培訓(xùn)。今年,我鎮(zhèn)多次邀請(qǐng)區(qū)農(nóng)業(yè)局專業(yè)技術(shù)人員和農(nóng)技員到貧困村為群眾現(xiàn)場(chǎng)講授大棚西瓜、葡萄、蓮藕等科學(xué)栽培技術(shù)和病蟲害防治技術(shù),進(jìn)一步夯實(shí)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)和農(nóng)民增收的基礎(chǔ)。

二、部門概況

麻柳鎮(zhèn)人民政府共有單位5個(gè),其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位4個(gè)。麻柳鎮(zhèn)人民政府隸屬于達(dá)州市達(dá)川區(qū)人民政府,轄2個(gè)社區(qū),24個(gè)行政村,208個(gè)村民小組,12個(gè)居民小組,現(xiàn)有人口49600萬人,距主城區(qū)42公里,主要從事本轄區(qū)內(nèi)政治、經(jīng)濟(jì)、文化事業(yè)建設(shè)及發(fā)展,維護(hù)轄區(qū)內(nèi)各項(xiàng)穩(wěn)定。內(nèi)設(shè)政府機(jī)關(guān)、財(cái)政所、計(jì)生服務(wù)站、廣播站、社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心。行政編制24人(其中:工勤3人),事業(yè)編制34人,財(cái)政實(shí)際供養(yǎng)人員45人,其中:在職行政人員24人,事業(yè)人員21人,退休人員行政退休40人,事業(yè)退休5人,另遺屬人員21人。達(dá)州市達(dá)川區(qū)麻柳鎮(zhèn)人民政府固定資產(chǎn)總額265.02萬元。

三、收支決算總體情況說明

2017年麻柳鎮(zhèn)本年收入合計(jì)2635.51萬元,其中:財(cái)政撥款收入2635.51萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

2017年麻柳鎮(zhèn)本年支出合計(jì)2635.51萬元,其中:基本支出1563.87萬元,占59.3%;項(xiàng)目支出1071.64萬元,占40.7%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

麻柳鎮(zhèn)2017年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)2635.51萬元。與2016年2670.69萬元相比,財(cái)政撥款收、支各減少35.18萬元,下降1.32%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

麻柳鎮(zhèn)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2350.51萬元,占本年支出合計(jì)的89.19%。與2016年2501.87萬元相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少151.36萬元,下降6.05%。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

麻柳鎮(zhèn)2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2350.51萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出652.14萬元,占27.74%;文化體育與傳媒支出28.94萬元,占1.23%;社會(huì)保障和就業(yè)支出499.49萬元,占21.25%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出104.06萬元,占4.44%;節(jié)能環(huán)保支出200萬元,占8.51%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出33.69萬元,占1.43%;農(nóng)林水利支出715.51萬元,占30.44%,住房保障支出36.68萬元,占1.56%;其他支出80萬元,占3.4%。

1.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):2017年決算數(shù)為418.39萬元,完成預(yù)算數(shù)100%,主要用于:工資福利支出、商品服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人及家庭補(bǔ)助支出;一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):2017年決算數(shù)為192.34萬元,主要用于其他資本性支出的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),完成預(yù)算數(shù)100%;一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):2017年決算數(shù)為41.4萬元,完成預(yù)算數(shù)100%,主要用于:工資福利支出、商品服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人及家庭補(bǔ)助支出。

2.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)群眾文化(項(xiàng)):2017年決算數(shù)為7.03萬元,完成預(yù)算數(shù)100%,主要用于:工資福利支出、商品服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人及家庭補(bǔ)助支出;文化體育與傳媒支出(類)文化(款)其他文化支出(項(xiàng)):2017年決算數(shù)為4.3萬元,完成預(yù)算數(shù)100%,主要用于:商品和服務(wù)支出及其他資本性支出的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。文化體育與傳媒支出(類)新聞出版社廣播影視(款)廣播(項(xiàng)):2017年決算數(shù)為17.61萬元,完成預(yù)算數(shù)100%,主要用于:工資福利支出、商品服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人及家庭補(bǔ)助支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2017年決算數(shù)為54.28萬元,完成預(yù)算數(shù)100%,主要用于:工資福利支出職工養(yǎng)老保險(xiǎn)支出;社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)在鄉(xiāng)復(fù)員退伍軍人生活補(bǔ)助(項(xiàng)):2017年決算數(shù)為304.34萬元,完成預(yù)算數(shù)100%,主要用于:發(fā)放退伍軍人的生活補(bǔ)助;社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)義務(wù)兵優(yōu)待金(項(xiàng)):2017年決算數(shù)為23.22萬元,完成預(yù)算數(shù)100%,主要用于:發(fā)放義務(wù)兵的生活補(bǔ)助;社會(huì)保障和就業(yè)(類)特困人員供養(yǎng)(款)農(nóng)村五保供養(yǎng)支出(項(xiàng)):2017年決算數(shù)為117.66萬元,完成預(yù)算數(shù)100%,主要用于:發(fā)放五保人員的救濟(jì)費(fèi)。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):2017年決算數(shù)為30.32萬元,完成預(yù)算數(shù)100%,主要用于:行政事業(yè)單位職工的醫(yī)療繳費(fèi);醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)計(jì)劃生育服務(wù)(項(xiàng)):2017年決算數(shù)為73.73萬元,完成預(yù)算數(shù)100%,主要用于:職工的工資、差旅、辦公費(fèi)。

5.節(jié)能環(huán)保支出(類):2017年決算數(shù)為200萬元,完成預(yù)算數(shù)100%,主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項(xiàng)):2017年決算數(shù)為33.69萬元,完成預(yù)算數(shù)100%,主要用于:社區(qū)村干部工資及辦公費(fèi)。

7.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):2017年決算數(shù)為25.09萬元,完成預(yù)算數(shù)100%,主要用于:人員工資、辦公費(fèi)、差旅費(fèi);農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)農(nóng)村道路建設(shè)(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為33萬元,完成預(yù)算數(shù)100%,主要用于:道路維護(hù)。農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職(項(xiàng)):2017年決算數(shù)為5.04萬元,完成預(yù)算數(shù)100%,主要用于:村官的生活補(bǔ)助發(fā)放;農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)農(nóng)田水利支出(項(xiàng)):2017年決算數(shù)為40萬元,完成預(yù)算數(shù)100%,主要用于:農(nóng)村道路建設(shè);農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施(項(xiàng)):2017年決算數(shù)為30萬元,完成預(yù)算數(shù)100%,主要用于:貧困村道路整治;農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng):2017年決算數(shù)為4萬元,完成預(yù)算數(shù)100%,主要用于:農(nóng)村道路建設(shè);農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助(項(xiàng)):2017年決算數(shù)為68萬元,完成預(yù)算數(shù)100%,主要用于:村道路維護(hù);農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部(項(xiàng)):2017年決算數(shù)為510.38萬元,完成預(yù)算數(shù)100%,主要用于:發(fā)放村社干部工資和辦公費(fèi)。

8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2017年決算數(shù)為36.68萬元,完成預(yù)算數(shù)100%,主要用于:為單位職工繳納單位部分公積金。

9.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):2017年決算數(shù)為80萬元,完成預(yù)算數(shù)100%,主要用于:革命老區(qū)建設(shè)山坪塘整治。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1563.87萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1366.63萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
  公用經(jīng)費(fèi)197.24萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

(1)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)

2017年因公出國(境)費(fèi)0萬元,較2016年決算數(shù)增長/下降0%(或與2016年決算數(shù)持平),主要原因是無出國人員。

2017年因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人。

(2)公務(wù)接待費(fèi)

2017年公務(wù)接待費(fèi)11.10萬元,較2016年決算數(shù)11.42萬兇下降2.8%,主要原因是公務(wù)接待規(guī)范化,接待次數(shù)減少。

2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待282批次,2284人,共計(jì)支出11.10萬元,具體內(nèi)容包括:工作檢查、鄉(xiāng)外產(chǎn)業(yè)學(xué)習(xí)、接待上訪人員。其中:外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬元。

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為11.1萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)(或與預(yù)算數(shù)持平)的主要原因是控制了接待規(guī)模,加強(qiáng)了經(jīng)費(fèi)管理。

(3)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2017年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,較2016年5萬元決算數(shù)下降100%,主要原因?qū)嵭泄嚫母铮∠斯珓?wù)用車。

2017年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,車輛購置支出0萬元,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元。截至2016年12月底,單位共有公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

麻柳鎮(zhèn)政府2017年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出285萬元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度,麻柳鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出234.42萬元,比2016年382.75萬元下降148.33萬元,增長38.75%。

(二)政府采購支出情況

2017年度,麻柳鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,主要用于政府機(jī)關(guān)工作人員辦公。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日,麻柳鎮(zhèn)政府共有車輛0輛,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛;單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)預(yù)算績效情況

按照預(yù)算績效管理要求,我鎮(zhèn)對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理,共編制績效目標(biāo)1個(gè),涉及財(cái)政資金20萬元,覆蓋率達(dá)到11%。自評(píng)結(jié)果得分86分,存在的問題有:項(xiàng)目實(shí)施村進(jìn)度緩慢、資料歸檔不及時(shí)。

2.部門整體支出績效自評(píng)開展情況。

按照預(yù)算績效管理要求,我鎮(zhèn)對(duì)2017年整體支出開展績效自評(píng),自評(píng)得分91分,存在的問題:一是資金使用效益有待進(jìn)一步提高,二是績效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化和量化。項(xiàng)目單位雖然設(shè)立了項(xiàng)目資金績效目標(biāo),但目標(biāo)不夠明確、細(xì)化和量化,三是制度建設(shè)和規(guī)范化管理有待加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施:一是細(xì)化預(yù)算編制工作,認(rèn)真做好預(yù)算的編制。二是完善管理機(jī)制,明確責(zé)任。項(xiàng)目實(shí)施完成移交后,要加大對(duì)項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)工作的關(guān)注和重視,構(gòu)建一個(gè)職責(zé)分明、科學(xué)規(guī)范、具有可操作性的長效機(jī)制。三是是拓寬資金來源渠道,增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。

 

2017年部門整體支出績效評(píng)價(jià)得分表

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

得分

部門決策(25分)

目標(biāo)任務(wù)(15分)

相關(guān)性(5分)

5

明確性(5分)

5

合理性(5分)

5

預(yù)算編制(10分)

測(cè)算依據(jù)(5分)

5

目標(biāo)管理(5分)

5

綜合管理(30分)

專項(xiàng)資金分配時(shí)限(2分)

省級(jí)財(cái)力專項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限(1分)

1

中央??罘峙浜弦?guī)率(1分)

1

中期評(píng)估(2分)

執(zhí)行中期評(píng)估(2分)

1

績效監(jiān)控(5分)

預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控(2分)

2

績效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控(3分)

2

非稅收入執(zhí)收情況(2分)

非稅收入征收情況(1分)

1

非稅收入上繳情況(1分)

1

資產(chǎn)管理(6分)

資產(chǎn)管理信息化情況(2分)

2

行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)告情況(2分)

2

資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合(2分)

2

內(nèi)控制度管理(2分)

內(nèi)部控制度健全完整(2分)

2

信息公開(6分)

預(yù)算公開(2分)

2

決算公開(2分)

2

績效信息公開(2分)

2

績效評(píng)價(jià)(5分)

績效評(píng)價(jià)開展(2分)

1

評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用(3分)

2

部門績效情況(45分)

履職成效(20分)

部門特性指標(biāo)

5

經(jīng)濟(jì)效益

4

社會(huì)效益

4

行政效益

4

可持續(xù)發(fā)展能力(15分)

重點(diǎn)改革(重點(diǎn)工作)完成情況(5分)

5

科技(制度、方法、機(jī)制等)創(chuàng)新(5分)

4

人才培養(yǎng)(5分)

4

滿意度(10分)

協(xié)作部門滿意度(3分)

3

管理對(duì)象滿意度(3分)

3

社會(huì)公眾滿意度(4分)

4

 

3.部門自行組織績效評(píng)價(jià)開展情況。

我鎮(zhèn)對(duì)革命老區(qū)建設(shè)項(xiàng)目開展了績效評(píng)價(jià),得分為**分,存在的問題:一是項(xiàng)目管理制度不夠健全,項(xiàng)目實(shí)施管理辦法以及竣工驗(yàn)收制度等還需進(jìn)一步完善,二是資金投入相對(duì)不足。農(nóng)民群眾作為投入主體的條件還不成熟,村集體經(jīng)濟(jì)還十分薄弱,無力支撐,區(qū)、鎮(zhèn)兩級(jí)財(cái)政壓力大。下一步改進(jìn)措施:一是準(zhǔn)確把握政策動(dòng)向,積極推進(jìn)革命老區(qū)建設(shè),為群眾建設(shè)一個(gè)良好的發(fā)展運(yùn)行環(huán)境。二是強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施單位績效責(zé)任主體意識(shí),建立健全項(xiàng)目管理制度和工作機(jī)制,促進(jìn)績效管理工作常態(tài)化、制度化。

 

2017年項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)得分表

單位名稱/

項(xiàng)目名稱

蓮花塝村革命老區(qū)建設(shè)堰塘維修項(xiàng)目

一級(jí)

指標(biāo)

二級(jí)

指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

分值

得分


 
項(xiàng)目決策(20分)


 
科學(xué)決策(10分)

必要性
  (政策依據(jù))

5

4

可行性
  (政策完善)

5

4


 
績效目標(biāo)(10分)    

明確性

5

4

合理性

5

4


 
項(xiàng)目管理(10分)


 
資金管理(7分)

資金分配

3

3

資金使用

4

4


 
項(xiàng)目執(zhí)行(3分)

執(zhí)行規(guī)范

3

2


 
項(xiàng)目績效(特性指標(biāo)70分)   

項(xiàng)目完成(20分)
 
 

完成數(shù)量

5

5

完成質(zhì)量

5

5

完成時(shí)效

5

5

完成成本

5

5


 
項(xiàng)目效益(50分)

經(jīng)濟(jì)效益(可選項(xiàng))

40

6

社會(huì)效益(可選項(xiàng))

6

生態(tài)效益(可選項(xiàng))

6

可持續(xù)效益(可選項(xiàng))

6

公平效率(可選項(xiàng))

6

使用效率(可選項(xiàng))

6

服務(wù)對(duì)象滿意度   

10

9

總分

90

十、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…(二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況)等。

3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如…(二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營收入情況)等。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…(收入類型)等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):主要年初預(yù)算用于工資福利支出、商品服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人及家庭補(bǔ)助支出;一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):主要用于其他資本性支出的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):主要用于工資福利支出、商品服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人及家庭補(bǔ)助支出;一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):主要用于其他資本性支出的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

10.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)其他文化支出(項(xiàng)):主要用于商品和服務(wù)支出及其他資本性支出的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。文化體育與傳媒支出(類)新聞出版社廣播影視(款)廣播(項(xiàng)):主要用于工資福利支出、商品服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人及家庭補(bǔ)助支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):主要用于工資福利支出職工養(yǎng)老保險(xiǎn)支出;社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)在鄉(xiāng)復(fù)員退伍軍人生活補(bǔ)助(項(xiàng)):主要用于發(fā)放退伍 軍人的生活補(bǔ)助;社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)義務(wù)兵優(yōu)待金(項(xiàng)):主要用于發(fā)放義務(wù)兵的生活補(bǔ)助;社會(huì)保障和就業(yè)(類)特困人員供養(yǎng)(款)農(nóng)村五保供養(yǎng)支出(項(xiàng)):主要用于發(fā)放五保人員的救濟(jì)費(fèi)。
  12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))::主要用于行政事業(yè)單位職工的醫(yī)療繳費(fèi);醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):主要用于職工的工資、差旅、辦公費(fèi);醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)其他計(jì)劃生育事務(wù)支出(項(xiàng)):主要用于辦公費(fèi)和勞動(dòng)費(fèi)支出。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng)):主要用于社區(qū)干部的工資及辦公費(fèi)。

14.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)事務(wù)運(yùn)行(項(xiàng)):主要用于人員工資、辦公費(fèi)、差旅費(fèi);農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)防災(zāi)救災(zāi)(項(xiàng)):主要用于災(zāi)害道路修復(fù);農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職(項(xiàng)):主要用于村官的生活補(bǔ)助發(fā)放;農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):主要用于農(nóng)村道路硬化;農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施(項(xiàng)):主要用于貧困村道路整治;農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)生產(chǎn)發(fā)展(項(xiàng));主要用于貧困村的產(chǎn)業(yè)發(fā)展;農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng)):主要用于貧困村的辦公設(shè)施支出;農(nóng)林水支出(類)其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項(xiàng)):主要用于村道整治。

15.交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)其他公路水路運(yùn)輸支出(項(xiàng)):主要用于村、社道路硬化。

16.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):主要用于為單位職工繳納單位部份公積金。

17.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

18.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

19.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

20.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

21.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

22.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

23.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

附件:表1.收入支出決算總表

          表1-1.收入總表

          表1-2.支出總表

          表2.財(cái)政撥款收入支出決算表

          表3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

          表3-1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

          表3-2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

          表3-3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

          表3-4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

          表4.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

          表4-1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

          表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

 

              達(dá)州市達(dá)川區(qū)麻柳鎮(zhèn)人民政府

                  2018年9月12日


達(dá)州市達(dá)川區(qū)麻柳鎮(zhèn)2017年度部門決算公開表(內(nèi)含15張表).xls

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