一、基本職能及主要工作
(一)主要職能 堅持正確的辦學方向;認真執(zhí)行教委頒發(fā)的小學思想品德教育大綱,采取生動有效的教育措施和方法進行以愛祖國、愛人民、愛勞動、愛科學、愛社會主義為中心的思想品德教育,為把小學生培養(yǎng)成“四有”公民打下初步的思想基礎。
(二)2017年重點工作完成情況 完成小學教育、教學計劃,按教育規(guī)律辦事,堅持“德、智、體、美、勞”全面發(fā)展;積極進行教育思想、教學內容、教學方法和教育手段的改革;為初中輸送合格的新生。積極開展以普及為主的課外群體活動和體育傳統(tǒng)項目運動隊的訓練;開展以預防為主、防治結合的衛(wèi)生保健工作,做好常見病、多發(fā)病的預防和矯治,通過各學科和各種課外活動培養(yǎng)學生具有健康的審美觀點。有計劃、有目的地進行勞動教育,并認真執(zhí)行勤工儉學、勤工辦學的方針,積極地有步驟地創(chuàng)造條件改善學校校舍和教學、體育、衛(wèi)生、生活等方面地設備,切實加強學校管理工作。認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國義務教育法》。
二、部門概況
達川區(qū)楊柳小學是財政獨立核算的事業(yè)單位,學校在編教師34人,退休教師13人。
三、收支決算總體情況說明
2017年達川區(qū)楊柳學校本年收入合計304.74萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入304.74萬元,占100%。
2017年達川區(qū)楊柳學校本年支出合計304.74萬元,其中:基本支出300.24萬元,占99%;項目支出4.5萬元,占1%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收入總計304.74萬元,支出總計304.74萬元。與2016年相比,財政撥款收入減少1.67萬元,下降0.005%,支出總計減少1.67萬元,下降0.005%。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出304.74萬元,占本年支出合計的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款減少1.67萬元,下降0.005%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2017年一般公共預算財政撥款支出304.74萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出0萬元,占0%;教育支出228.92萬元,占75%;社會保障和就業(yè)支出38.84萬元,占13%;醫(yī)療衛(wèi)生支出13.07萬元,占4%;住房保障支出23.91萬元,占8%。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.教育(類)普通教育(款)小學教育(項): 支出決算為228.92萬元,完成預算100%,。
2.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項): 支出決算為38.84萬元,完成預算100%,
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):支出決算為13.07萬元,完成預算100%。
4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)支出決算為23.91萬元,完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預算財政撥款基本支出304.74萬元。
其中:人員經(jīng)費252.09萬元,主要包括:基本工資117.34萬元,津貼補貼3.24萬元,績效工資79.02萬元,機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費38.84萬元,其他社會保障繳費13.65萬元。
公用經(jīng)費24.24萬元,主要包括:辦公費3.8萬元,差旅費9.5萬元,維修(護)費9.5萬元,其他商品和服務支出1.44萬元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
2017年度國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。
十、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入:指區(qū)級財政當年撥付的資金。
2. 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:指事業(yè)單位用于繳納單位養(yǎng)老保險的支出?! ?/p>
3.職工基本醫(yī)療保險繳費:指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
4.住房公積金:指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,指事業(yè)單位用于繳納單位住房公積金支出。
5.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.專項支出:用于單位正常運轉所需的公用開支
7.“三公”經(jīng)費:納入達川區(qū)楊柳小學預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
附件:表1:收入支出決算總表
表1-1:收入總表
表1-2:支出總表
表2:財政撥款收入支出決算總表
表3:財政撥款支出決算明細表
表4:一般公共預算財政撥款支出決算表
表4-1:一般公共預算財政撥款支出決算明細表
表4-2:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表4-3:一般公共預算財政撥款項目支出決算表
表4-4:一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表5:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表