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關(guān)于達(dá)州市達(dá)川區(qū)百節(jié)鎮(zhèn)2017年部門決算編制的說明
來源:暫無
發(fā)布日期:2018-09-20
點(diǎn)擊數(shù):
2023-08-23

?一、基本職能及主要工作

(一)主要職能。百節(jié)鎮(zhèn)政府基本職能:通過組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務(wù)群眾,切實(shí)履行發(fā)展經(jīng)濟(jì)、社會(huì)管理、公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的職能。努力把工作重點(diǎn)放在轉(zhuǎn)變政府職能,加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo),加強(qiáng)基層政權(quán)建設(shè),建立廉潔高效、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、行為規(guī)范的服務(wù)型政府。一是宣傳法律政策,促進(jìn)村民自治。二是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì),增加農(nóng)民收入。三是加強(qiáng)社會(huì)管理,創(chuàng)造良好環(huán)境。四是發(fā)展公益事業(yè),提供公共服務(wù)。五是加強(qiáng)綜合治理,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

(二)2017年重點(diǎn)工作完成情況。

1、2016年2月達(dá)州機(jī)場(chǎng)遷建百節(jié)正式動(dòng)工,機(jī)場(chǎng)施工道路和機(jī)場(chǎng)試驗(yàn)段作業(yè)已全部完工,航站樓等主體工程也已全面啟動(dòng)。截至如前累計(jì)發(fā)放土地補(bǔ)償費(fèi)和青苗補(bǔ)償費(fèi)4399.99萬元,拆遷房屋119戶,發(fā)放房屋補(bǔ)償費(fèi)3357.69萬元,搬遷墳?zāi)?64座,發(fā)放補(bǔ)助106.10萬元。2、宣達(dá)線500KV電力升級(jí)改造和清達(dá)線天然氣管網(wǎng)過境我鎮(zhèn)施工任務(wù)也全面完成,累計(jì)發(fā)放各類補(bǔ)助資金467.9萬元。3、投資8.9億元的S305線木頭至葫蘆任市界項(xiàng)目過境我鎮(zhèn)項(xiàng)目也已動(dòng)工。預(yù)計(jì)2019年10月全面竣工投入使用。4、按照達(dá)川區(qū)扶貧資金管理辦法要求,全力做好扶貧資金管理工作。撥付梯巖村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)業(yè)基金50.00萬元,借出61戶貧困戶產(chǎn)業(yè)周轉(zhuǎn)金20.00萬元,投入資金42萬元新修硬化產(chǎn)業(yè)環(huán)形道路1.4公里。爭(zhēng)取茶園山烏梅專業(yè)合作社資產(chǎn)收益扶貧資金50萬元。易地扶貧搬遷分散安置39戶,127人,爭(zhēng)取資金356.50萬元,目前實(shí)際到位資金221.60萬元,已全部打卡發(fā)放至搬遷戶。投入資金629.50萬元用于南部片區(qū)脫貧引領(lǐng)區(qū)建設(shè)。

二、部門概況

百節(jié)鎮(zhèn)政府決算單位4個(gè),其中行政單位1個(gè),其他事業(yè)單位3個(gè)。

三、收支決算總體情況說明

2017年本年收入合計(jì)1476.82萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1428.62元,占96.74%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入48.2萬元,占3.26%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

2017年本年支出合計(jì)1476.82萬元,其中:基本支出1062.25萬元,占71.93%;項(xiàng)目支出414.57萬元,占28.07%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1476.82萬元。與2016年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少147.21萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1428.62萬元,占本年支出合計(jì)的96.74%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少64.35萬元。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1428.62萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出483.82萬元,占33.87%;文化體育與傳媒支出37.69萬元,占2.64%;社會(huì)保障和就業(yè)支出230.77萬元,占16.15%;醫(yī)療衛(wèi)生支出54.65萬元,占3.83%;城鎮(zhèn)社區(qū)支出26.51萬元,占1.86%;農(nóng)林水支出491.59萬元,占34.41%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出16萬元,占1.12%;住房保障支出27.59萬元,占1.93%;其他支出60萬元,占4.2%。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)): 支出決算為417.6萬元,完成預(yù)算100%。           一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):支出決算為34.93萬元,完成預(yù)算100%。

一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(類)行政運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為31.29萬元,完成預(yù)算100%。

2. 文化體育與傳媒(類)文化(款)群眾文化(項(xiàng)):支出決算為8.22萬元,完成預(yù)算100%;

文化體育與傳媒(類)文化(款)其他文化支出(項(xiàng)): 支出決算為14.3萬元,完成預(yù)算100%.

文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)廣播(項(xiàng)): 支出決算為15.17萬元,完成預(yù)算100%.

3.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 支出決算為54.26萬元,完成預(yù)算100%。

社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)在鎮(zhèn)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助(項(xiàng)): 支出決算為133.25萬元,完成預(yù)算100%。

社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)義務(wù)兵優(yōu)待(項(xiàng)): 支出決算為22.03萬元,完成預(yù)算100%。

社會(huì)保障和就業(yè)(類)特困人員救助供養(yǎng)(款)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項(xiàng)): 支出決算為21.23萬元,完成預(yù)算100%。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):支出決算為31.3萬元,完成預(yù)算100%。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為23.35萬元,完成預(yù)算100%。

5.城鎮(zhèn)社區(qū)支出(類)城鎮(zhèn)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鎮(zhèn)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng)):支出決算為8萬元,完成預(yù)算100%。

城鎮(zhèn)社區(qū)支出(類)其他城鎮(zhèn)社區(qū)支出(款)其他城鎮(zhèn)社區(qū)支出(項(xiàng)):支出決算為18.51萬元,完成預(yù)算100%。

6、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為54.75萬元,完成預(yù)算100%。

農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)農(nóng)村道路建設(shè)(項(xiàng)):支出決算為57萬元,完成預(yù)算100%。

農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)對(duì)高樣畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助(項(xiàng)):支出決算為17.88萬元,完成預(yù)算100%。

農(nóng)林水支出(類)林業(yè)(款)其他林業(yè)支出(項(xiàng)):支出決算為0.3萬元,完成預(yù)算100%。

農(nóng)林水支出(類)水利(款)農(nóng)田水利(項(xiàng)):支出決算為10萬元,完成預(yù)算100%。

農(nóng)林水支出(類)水利(款)農(nóng)村人畜飲水(項(xiàng)):支出決算為20萬元,完成預(yù)算100%。

農(nóng)林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項(xiàng)):支出決算為5萬元,完成預(yù)算100%。

農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng)):支出決算為28.84萬元,完成預(yù)算100%。

農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)(款)土地治理(項(xiàng)):支出決算為10萬元,完成預(yù)算100%。

農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助(項(xiàng)):支出決算為34萬元,完成預(yù)算100%。

農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng)):支出決算為253.82萬元,完成預(yù)算100%。

7、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)旅游業(yè)管理與服務(wù)支出(款)其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出(項(xiàng)):支出決算為16萬元,完成預(yù)算100%。

8、住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算為27.59萬元,完成預(yù)算100%。

9、其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):支出決算為60萬元,完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1062.25萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)829.51萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
  公用經(jīng)費(fèi)232.74萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為14.05萬元,完成預(yù)算100%,與預(yù)算數(shù)持平。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬元;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算14.05萬元,占100%。具體情況如下:

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0次,出國(guó)(境)0人。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。本單位沒有公務(wù)車。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出14.05萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待168批次,2007人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出14.05萬元,具體內(nèi)容包括:因公接待14.05萬元。其中:外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年減少5.75萬元,下降29.03%壓縮接待標(biāo)語(yǔ),減少陪同人數(shù)。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出48.2萬元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2017年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度,百節(jié)鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出232.75萬元,比2016年增加127.63萬元,增長(zhǎng)121.43%,主要是專項(xiàng)資金和人員經(jīng)費(fèi)的增加。

(二)政府采購(gòu)支出情況

2017年度, 政府采購(gòu)支出總額0萬元。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日,百節(jié)鎮(zhèn)政府共有車輛0輛。

(四)預(yù)算績(jī)效情況

1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理,共編制績(jī)效目標(biāo)2個(gè),涉及財(cái)政資金100萬元,覆蓋率達(dá)到90%。

2.部門整體支出績(jī)效自評(píng)開展情況。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2017年整體支出開展績(jī)效自評(píng),自評(píng)得分83.5分,存在的問題:主要是部份項(xiàng)目資金使用效益不高。下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)資金監(jiān)管,提高資金使用效益。

 

2017年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

得分

部門決策(25分)

目標(biāo)任務(wù)(15分)

相關(guān)性(5分)

5

明確性(5分)

5

合理性(5分)

5

預(yù)算編制(10分)

測(cè)算依據(jù)(5分)

4.5

目標(biāo)管理(5分)

5

綜合管理(30分)

專項(xiàng)資金分配時(shí)限(2分)

省級(jí)財(cái)力專項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限(1分)

1

中央專款分配合規(guī)率(1分)

1

中期評(píng)估(2分)

執(zhí)行中期評(píng)估(2分)

1

績(jī)效監(jiān)控(5分)

預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控(2分)

3

績(jī)效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控(3分)

3

非稅收入執(zhí)收情況(2分)

非稅收入征收情況(1分)

1

非稅收入上繳情況(1分)

1

資產(chǎn)管理(6分)

資產(chǎn)管理信息化情況(2分)

2

行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)告情況(2分)

2

資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合(2分)

1

內(nèi)控制度管理(2分)

內(nèi)部控制度健全完整(2分)

2

信息公開(6分)

預(yù)算公開(2分)

2

決算公開(2分)

2

績(jī)效信息公開(2分)

2

績(jī)效評(píng)價(jià)(5分)

績(jī)效評(píng)價(jià)開展(2分)

2

評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用(3分)

2

部門績(jī)效情況(45分)

履職成效(20分)

部門特性指標(biāo)

12







可持續(xù)發(fā)展能力(15分)

重點(diǎn)改革(重點(diǎn)工作)完成情況(5分)

5

科技(制度、方法、機(jī)制等)創(chuàng)新(5分)

3

人才培養(yǎng)(5分)

3

滿意度(10分)

協(xié)作部門滿意度(3分)

3

管理對(duì)象滿意度(3分)

3

社會(huì)公眾滿意度(4分)

4

 

3.部門自行組織績(jī)效評(píng)價(jià)開展情況。

本部門對(duì)2017年財(cái)政保障項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià),得分為98分,存在的問題:一是執(zhí)行項(xiàng)目規(guī)范不到位,二是資金分配有待加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行力度,二是資金分配做到科學(xué)合理。

2017年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表

單位名稱/

項(xiàng)目名稱


一級(jí)

指標(biāo)

二級(jí)

指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

分值

得分

(20分)
項(xiàng)目決策

(10分)
科學(xué)決策

必要性
(政策依據(jù))

5

4

可行性
(政策完善)

5

4

(10)
績(jī)效目標(biāo)    

明確性

5

5

合理性

5

5

(10分)
項(xiàng)目管理

(7分)
資金管理

資金分配

3

3

資金使用

4

4

(3分)
項(xiàng)目執(zhí)行

執(zhí)行規(guī)范

3

3

(特性指標(biāo)70分)
項(xiàng)目績(jī)效  

(20)
項(xiàng)目完成

完成數(shù)量

5

5

完成質(zhì)量

5

5

完成時(shí)效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
項(xiàng)目效益

經(jīng)濟(jì)效益(可選項(xiàng))

40


社會(huì)效益(可選項(xiàng))

10

生態(tài)效益(可選項(xiàng))

10

可持續(xù)效益(可選項(xiàng))

10

公平效率(可選項(xiàng))


使用效率(可選項(xiàng))

10

服務(wù)對(duì)象滿意度    

10

10

總分

98

 

十一、名詞解釋

    1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。    5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

    8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9. 一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

10.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反應(yīng)行政單位行政管理事務(wù)方面的支出。

11. 一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映財(cái)政方面的支出。

12. 文化體育與傳媒支出(類)文化(款)群眾文化(項(xiàng)):反映群眾文化方面的支出,包括基層文化館(站)、群眾藝術(shù)館支出等。

    13. 文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)廣播(項(xiàng)):反映廣播系統(tǒng)職工工資及影視方面的支出。

14. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

15. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工死亡撫恤金安葬費(fèi)等情況。

16. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)  在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助(項(xiàng)):反映復(fù)員、退伍軍人領(lǐng)取的生活補(bǔ)助等方面的支出。

    17. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)義務(wù)兵優(yōu)待(項(xiàng)):反映義務(wù)兵優(yōu)待方面的支出。

18. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)特困人員供養(yǎng)(款)農(nóng)村五保供養(yǎng)支出(項(xiàng)):反映用于城鄉(xiāng)五保人員的生活補(bǔ)助支出。

    19. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

20. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。    

21. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出。

22. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)其他計(jì)劃生育事物支出(項(xiàng)):反應(yīng)計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)事業(yè)單位部門等發(fā)生的支出。

23. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)  其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng)):反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理等方面的支出。

24、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出(項(xiàng)):反應(yīng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面維修維護(hù)等相關(guān)支出。

25、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項(xiàng)):反映一事一議等安排與社區(qū)建設(shè)發(fā)展的其他支出。

26、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng)):反應(yīng)城鄉(xiāng)社區(qū)其他方面支出。

27、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出,事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

28、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)  對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助(項(xiàng)):反映對(duì)農(nóng)村大學(xué)生村干部的生活補(bǔ)助等支出。

29、農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項(xiàng)):反映用于農(nóng)村公路、道路建設(shè)方面等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的支出。

30、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助(項(xiàng)):反應(yīng)農(nóng)村對(duì)村級(jí)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)情況的支出。

31、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村支部的補(bǔ)助(項(xiàng)):反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出。

32、交通運(yùn)輸支出(類)支公路水路運(yùn)輸(款)  其他公路水路運(yùn)輸支出(項(xiàng)):反映用于本鄉(xiāng)用于道路維修維護(hù)等支出。

33、住房保障支出(類)住房改革支出(款)  住房公積金(項(xiàng)):反映用于本鄉(xiāng)職工住房公積金繳存等支出。

34、其他支出(類)彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)用于社會(huì)福利的彩票公益金支出(項(xiàng)):反映用于本鄉(xiāng)維修維護(hù)支出。

35、其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映用于本鄉(xiāng)其他資本性支出的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出情況。

36、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

37、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

38、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

39、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

40、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

41、“三公”經(jīng)費(fèi):納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

42、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

百節(jié)鎮(zhèn)2017年度部門決算公開表(內(nèi)含13張表).xls

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