?一、基本職能及主要工作
(一)主要職能。
單位的基本職能是:組織教育教學(xué)、科學(xué)研究活動,保證教育教學(xué)質(zhì)量。維護(hù)教職工利益,保障教職工合法權(quán)益,以教職工和學(xué)生的人生幸福和生命質(zhì)量作為重點(diǎn)。
(二)2017年重點(diǎn)工作完成情況。
全面實(shí)施和完成對學(xué)生的教育教學(xué)任務(wù),加強(qiáng)教學(xué)工作、深化教學(xué)改革,提高教育質(zhì)量。繼續(xù)推進(jìn)學(xué)科建設(shè)工程,努力實(shí)現(xiàn)學(xué)科建設(shè)上層次。繼續(xù)推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研合作,全力推動教學(xué)科研工作上水平。繼續(xù)實(shí)施“人才強(qiáng)?!睉?zhàn)略,著力建設(shè)高水平人才隊伍。
二、部門概況
我校單位性質(zhì)屬全額撥款事業(yè)單位。
三、收支決算總體情況
2017年我校本年收入合計1087.3萬元,其中:一般財政撥款收入1080.65萬元,占99.39%;政府性基金財政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入6.65萬元,占0.61%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
2017年我校本年支出合計1210.85萬元,其中:基本支出1030.45萬元,占85.1%;項目支出180.4萬元,占14.9%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
四、財政撥款支出決算情況
我校2017年度財政撥款收入決算總計1080.65萬元;財政撥款支出決算總計1204.2萬元。與2016年相比,財政撥款收入增加95.34萬元,增加9.68%。財政撥款支出增加218.89萬元,增加22.22%。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
我校2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1204.2萬元,占本年支出合計的100%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財政撥款增加218.89萬元,增加22.22%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
我校2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出1204.2萬元,主要用于以下方面:教育支出1036.86萬元,占86.1%;社會保障和就業(yè)支出88.93萬元,占7.38%;醫(yī)療衛(wèi)生支出27.91萬元,占2.32%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,占0%;住房保障支出50.5萬元,占4.19%;其它支出0萬元,占0%。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.教育支出205類:2017年決算數(shù)為1036.86萬元;其中:2050202為教育支出普通教育中的小學(xué)教育,決算數(shù)為1,036.86萬元,完成預(yù)算的 72.25%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是部分設(shè)施設(shè)備未及時安排支出。
2. 社會保障和就業(yè)支出2080505:2017年決算數(shù)為88.93萬元,完成預(yù)算100%。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育2100502:2017年決算數(shù)為27.91萬元,完成預(yù)算100%。
4.住房保障支出2210201:2017年決算數(shù)為50.5萬元,完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況
我校2017年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1023.8萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)904.39萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)119.41萬元,主要包括:辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.95萬元,占100%。具體情況如下:
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)
2017年因公出國費(fèi)0萬元。
(二)公務(wù)接待費(fèi)
2017年公務(wù)接待費(fèi)0.95萬元,較2016年決算數(shù)下降51.8%,主要原因是學(xué)校規(guī)范經(jīng)費(fèi)管理,各類教育教學(xué)教研活動開展減少,對應(yīng)接待費(fèi)減少。
2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待50批次,240人次,共計0.95萬元。主要內(nèi)容是學(xué)校開展的教育教學(xué)教研活動,參與人員的接待費(fèi)用。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
無。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況
我校2017年沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
無
(二)政府采購支出情況
無
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
無。
(四)預(yù)算績效情況
無。
十、名詞解釋
1.財政撥款收入:指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如教師工資、公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)生資助、項目建設(shè)及維護(hù)維修等。
3.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入及其他收入等。
4.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
5.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6.教育類2050201:指學(xué)前教育支出;2050202:指小學(xué)教育支出;2050203初中教育支出;2050204高中教育支出;2050302中考教育支出。
7. 社會保障和就業(yè)支出2080505:指在職教師養(yǎng)老保險支出。
8. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2100502:指教師醫(yī)療保險支出。
9. 住房保障支出2210201:指教師住房公積金支出。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出212006:指土地出讓業(yè)務(wù)支出。
11.其他支出2296004:用于教育事業(yè)的彩票公益金支出。
12.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
14.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
16.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
17.“三公”經(jīng)費(fèi):納入?yún)^(qū)級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件:表1:收入支出決算總表
表1-1:收入決算表
表1-2:支出決算表
表2:財政撥款收入支出決算總表
表3:財政撥款支出決算明細(xì)表
表4:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表4-1:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
表4-2:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表4-3:一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
表4-4:一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表5:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表5-1:政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表6:國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表